比如你們單位有運(yùn)輸服務(wù),建筑服務(wù)就是9%的稅率。 。技術(shù)服務(wù),6%的稅率 。然后你們?nèi)〉棉r(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票??梢园凑?%的進(jìn)賬抵扣
老師,我們公司是建筑公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照里有設(shè)計(jì)這個(gè)項(xiàng)目。這次我們?yōu)閷?duì)方建筑實(shí)施提供了一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù),只是單純的設(shè)計(jì),合同叫設(shè)計(jì)協(xié)議,沒有任何施工項(xiàng)目,那么這種情況下,我們給對(duì)方開發(fā)票是可以選現(xiàn)代服務(wù)里面的設(shè)計(jì)開六個(gè)點(diǎn)呢,還是建筑服務(wù)下面的服務(wù)設(shè)計(jì)開九個(gè)點(diǎn)? 請(qǐng)說(shuō)一下,這兩個(gè)服務(wù)六個(gè)點(diǎn),九個(gè)點(diǎn)的區(qū)別是什么?就因?yàn)橐粋€(gè)是建筑,一個(gè)不是建筑嗎?
老師你好, 取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 請(qǐng)問,九這句話扣除率是不是有一個(gè)10%的情況?9%和10%的扣除率分別適用什么情況?是不是得根據(jù)銷售額確定對(duì)應(yīng)的扣除率?
農(nóng)產(chǎn)品什么情況下可以抵扣用于開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是九個(gè)點(diǎn)或者六個(gè)點(diǎn)的貨物服務(wù)???
老師,您好,我打開電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)有一個(gè)提示為“當(dāng)前有待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,請(qǐng)確認(rèn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是否可用于勾選抵扣。如可用于勾選抵扣,請(qǐng)點(diǎn)擊“立即前往”后處理;如屬于不應(yīng)抵扣情形,可點(diǎn)擊“暫不處理”?!边@張發(fā)票就是公司去買一些日常用品的發(fā)票,我們要怎么處理?謝謝老師。
從公司購(gòu)入草籽用于施工項(xiàng)目,供貨方開的票為1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,草籽算農(nóng)產(chǎn)品嗎?這種情況下可不可以計(jì)算抵扣?
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動(dòng)?還是都需要按照重分類后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問。感謝
開普票只填名稱,不填識(shí)別號(hào),可以嗎?開自然人的。
個(gè)稅申報(bào)怎么沒有扣除掉專項(xiàng)扣除呢
郭老師回答,如果將員工結(jié)婚補(bǔ)貼放在應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)中,那新的季度表中附表職工薪酬第二行取數(shù)就比個(gè)稅申報(bào)的數(shù)少。而且這個(gè)是現(xiàn)金發(fā)放也不是人人有份,屬于津貼或補(bǔ)貼,并不屬于職工福利費(fèi)。所以我將他從福利費(fèi)又調(diào)到工資里了。
老師您好,我有一張加油費(fèi)的專票,給銷售報(bào)銷完了,可是當(dāng)月忘了認(rèn)證,如果想下個(gè)月認(rèn)證發(fā)票,這個(gè)月怎么做這筆管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄呢
費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該不用交印花稅吧
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)問題就是,9月份有一張報(bào)關(guān)單的發(fā)票開重了,這個(gè)月企業(yè)所的稅申報(bào)的時(shí)候,自營(yíng)收入按照增值稅申報(bào)報(bào)上報(bào)還是按照實(shí)際的報(bào)
小微企業(yè)企業(yè)所得稅300萬(wàn)以下5%,300萬(wàn)以上25%是嗎
固定資產(chǎn)清理是否需要申報(bào)增值稅
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅,有形式發(fā)票,沒有開出口發(fā)票,可以操作申請(qǐng)退稅嗎? 出口發(fā)票號(hào)碼怎么寫?
那這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品開到運(yùn)輸公司或者技術(shù)公司的話,也應(yīng)該不能太大的量了,要不然也不合理是嗎
這個(gè)就是按實(shí)際發(fā)生,意思就是說(shuō)收到免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣。