比如你們單位有運輸服務(wù),建筑服務(wù)就是9%的稅率。 。技術(shù)服務(wù),6%的稅率 。然后你們?nèi)〉棉r(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票??梢园凑?%的進賬抵扣
老師,我們公司是建筑公司,營業(yè)執(zhí)照里有設(shè)計這個項目。這次我們?yōu)閷Ψ浇ㄖ嵤┨峁┝艘粋€設(shè)計服務(wù),只是單純的設(shè)計,合同叫設(shè)計協(xié)議,沒有任何施工項目,那么這種情況下,我們給對方開發(fā)票是可以選現(xiàn)代服務(wù)里面的設(shè)計開六個點呢,還是建筑服務(wù)下面的服務(wù)設(shè)計開九個點? 請說一下,這兩個服務(wù)六個點,九個點的區(qū)別是什么?就因為一個是建筑,一個不是建筑嗎?
老師你好, 取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。 請問,九這句話扣除率是不是有一個10%的情況?9%和10%的扣除率分別適用什么情況?是不是得根據(jù)銷售額確定對應(yīng)的扣除率?
農(nóng)產(chǎn)品什么情況下可以抵扣用于開出去的銷項發(fā)票是九個點或者六個點的貨物服務(wù)啊?
老師,您好,我打開電子發(fā)票服務(wù)平臺有一個提示為“當前有待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,請確認農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是否可用于勾選抵扣。如可用于勾選抵扣,請點擊“立即前往”后處理;如屬于不應(yīng)抵扣情形,可點擊“暫不處理”?!边@張發(fā)票就是公司去買一些日常用品的發(fā)票,我們要怎么處理?謝謝老師。
從公司購入草籽用于施工項目,供貨方開的票為1個點的增值稅普通發(fā)票,草籽算農(nóng)產(chǎn)品嗎?這種情況下可不可以計算抵扣?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
那這個農(nóng)產(chǎn)品開到運輸公司或者技術(shù)公司的話,也應(yīng)該不能太大的量了,要不然也不合理是嗎
這個就是按實際發(fā)生,意思就是說收到免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣。