你好,POS機(jī)它都是有手續(xù)費(fèi)的, 借其他貨幣資金1500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款1450, 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50 貸其他貨幣資金1500
你好,老師,咨詢(xún)你們一下,就是我們這個(gè)之前POS機(jī)收款,但是是工商銀行,店家一打款,實(shí)際500元,但是只收到了498.12,其中扣了手續(xù)費(fèi),但是這個(gè)手續(xù)費(fèi)又沒(méi)有在公賬上體現(xiàn)出來(lái),我這個(gè)要怎么做啊,老師,
我們公司新商城上銷(xiāo)售收入52元,客戶已經(jīng)付款完成,銀行實(shí)際收到50元貨款,2塊錢(qián)是財(cái)付通扣的手續(xù)費(fèi),但是手續(xù)費(fèi)發(fā)票這個(gè)月沒(méi)有來(lái),我該如何做賬?
老師,我們公司有pos機(jī),比如客戶刷信用卡1500元,我們只收到1450元,公司賬戶上只有1450沒(méi)有體現(xiàn)任何手續(xù)費(fèi)啊,那我們?nèi)绾巫龇咒洠繘](méi)有手續(xù)費(fèi)扣款記錄啊
老師您好,我公司是做售賣(mài)航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù),流程主要是我們跟個(gè)人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時(shí)間和地點(diǎn),然后去聯(lián)系航空公司詢(xún)問(wèn)價(jià)格,確認(rèn)好價(jià)格之后我們會(huì)在機(jī)票價(jià)格上收入一定的手續(xù)費(fèi),比如機(jī)票錢(qián)1000元,我實(shí)際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購(gòu)買(mǎi)機(jī)票,機(jī)票直接給客戶,自己沒(méi)有任何留底,客戶支付的錢(qián)全額1050進(jìn)我們對(duì)公戶。 問(wèn):1、如何確認(rèn)收入,是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅 2、我們公司沒(méi)有任何成本發(fā)票,航空公司開(kāi)的機(jī)票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~
老師 公司在抖音推出一個(gè)39抵扣50的充值代金券,客戶在抖音買(mǎi)了之后來(lái)店里核銷(xiāo),我們給客戶充值了50元到他卡里,然后客戶當(dāng)餐只消費(fèi)了20元,還有30未消費(fèi),然后客戶花的39元是付在抖音上的,抖音還收我們0.97的手續(xù)費(fèi),做借預(yù)收賬款39,貸主營(yíng),39,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)0.97,貸預(yù)收0.97還行啊
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
我知道應(yīng)該做財(cái)務(wù)費(fèi)用50,但是沒(méi)有任何原始憑證啊,沒(méi)有回單,沒(méi)有發(fā)票
用銀行回單來(lái)做就可以的,第一個(gè)用刷卡的POS機(jī)的小票,第二個(gè)用銀行匯單,他的差額就做到這個(gè)里面 沒(méi)有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅