您好,同學(xué),應(yīng)收帳款是記錄年前的帳
老師好! 我要錄10月份的期初數(shù),這個(gè)公司之前有賬,之前是給另一個(gè)代理記帳公司做的,那應(yīng)收賬款有余額94000元,但應(yīng)收賬款的明細(xì),處理壞賬后,都是平的,只有本年累計(jì)數(shù),這些明細(xì)我還要輸入期初數(shù)嗎,錄期初的時(shí)候,只錄本年累計(jì)數(shù)嗎?
請(qǐng)問老師,我自己買的金蝶軟件,目前在聯(lián)系建賬,現(xiàn)在在初始數(shù)據(jù)錄入里面,應(yīng)收賬款后面的核算科目,點(diǎn)那個(gè)勾之后,跳出來的是初始核銷往來業(yè)務(wù)的對(duì)話框,但是課程視頻里老師那邊跳出來的是核算項(xiàng)目往來余額,是咋回事呢?
老師您好,準(zhǔn)備啟用金蝶軟件,錄入初始數(shù)據(jù),初始數(shù)據(jù)只有現(xiàn)金、銀行存款 ;固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用;還有未交增值稅和附加稅,準(zhǔn)備從2022年1月份開始啟用,錄入這些數(shù)據(jù)后準(zhǔn)備啟用帳套,總是提示,初始數(shù)據(jù)不平衡,啟用不了新帳套,不知道怎么弄
老師 我們是新安裝的金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件,初始化做完了,總賬應(yīng)該是空的 沒有數(shù)據(jù)嗎?我是從2022年1月開始啟用,現(xiàn)在還沒有做1月的賬 總賬就應(yīng)該是空的嗎?還是我做了1月份的賬總賬明細(xì)賬就都代出數(shù)據(jù)金額來了 老師
您好,老師!今年1、2月份都不是用財(cái)務(wù)軟件做的賬,現(xiàn)在3月份準(zhǔn)備用金蝶軟件做賬,現(xiàn)在開始錄入期初數(shù),錄期初數(shù)都要新增二級(jí)科目錄明細(xì)嗎?比如其實(shí)應(yīng)收款明細(xì)下設(shè)押金、2月份的社保、住房公積金等!固定資產(chǎn)明細(xì)下要錄入電腦、空調(diào)那些嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅