您好,如果是一般納稅人單位,購進苗木取得免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,進項稅額可以計算抵扣的 。如果是和農(nóng)民購買的,按照 9%抵扣
老師,我是園林綠化工程有限公司,一般納稅人,取得的苗木進項發(fā)票自產(chǎn)自植的這種可以抵扣稅款嗎?
拿到個人開具的自產(chǎn)自銷苗木普通發(fā)票,作為一般納稅人,如何去進項抵扣?
老師自產(chǎn)自銷的苗木免稅發(fā)票給一般納稅人如何抵扣
老師,綠化公司是一般納稅人,購進自產(chǎn)自銷的苗木,如何勾選抵扣,對方開的是普票
老師,綠化公司,(一般納稅人)做了綠化工程,收到了自產(chǎn)自銷的苗木免稅發(fā)票如何進行抵扣
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
老師,那稅局這邊如何認得這個計算,計算勾選以后那個勾選金額就不對了嘛。
您好,剛才走開了,我寫好信息馬上回復您哈
您好,這個不勾選在增值稅申報時填表。試點納稅人納稅申報時,應將《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進項稅額計算表(匯總表)》中“當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額”合計數(shù)填入《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》第6欄的“稅額”欄,不填寫第6欄“份數(shù)”和“金額”數(shù)據(jù)。 還有上條信息的9%,要一些信息,如果2019年4月1日以后,如果你公司銷售的貨物適用增值稅稅率為13%,則對應的扣除率為13%;如果銷售的貨物適用增值稅稅率為9%,則扣除率為9%。