您好。只要他符合規(guī)定,您是可以報銷的。
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應收款。,我要做辦公費報銷,也要給員工發(fā)工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金,貸記,其他應付款_老板,然后再去報銷這個辦公費,還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進對公賬戶,做實收資本合適點?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報銷?。
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發(fā)票?這種情況稅務查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過年補休,然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據(jù)有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師好,有個員工的費用票據(jù)去年9、10月的因為他票據(jù)粘貼的不規(guī)范被打回去好幾次,然后公司戶頭一沒錢支付報銷款,現(xiàn)在4月了還能給他報銷嗎
老師,下午好。想請教你一下,事業(yè)單位前幾年征了一塊土地。去年用這塊土地起單位職工的集資房。然后開始動工的時候就用單位的名字在銀行申請了一個賬戶用于這個集資房籌建的所有收入支出。請問一下,這樣性質(zhì)的銀行賬戶是會被查賬的嗎?然后好多的費用報銷都是一些收據(jù)條子,并不是正規(guī)的發(fā)票。這樣的收據(jù)能當做憑證然后給予支付賬款嗎?
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
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金額是6000多塊錢,這樣就入賬到今年4月的賬里,這樣合適嗎
可以的,因為這個金額也不大,也可以記在今年。
嗯嗯,其他跨年度的費用報銷我都要求員工在2月底之前就必須處理完,他這個情況比較特殊一些,他在外地,然后票據(jù)弄得很不規(guī)范,來回打回去改了好幾次,等他改合適了賬上又一直沒錢,我把他合適的那部分之前付了,留了一些有問題的就拖到了現(xiàn)在,所以我就想給他這個月處理掉然后入到今年的賬上,這樣沒問題哈
是的,這樣處理是沒有問題的??梢缘?。