借:預(yù)付賬款100 貸:預(yù)收賬款100
老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們公司的員工借款去購(gòu)買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時(shí)候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請(qǐng)了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
您好老師,之前我們預(yù)付給的數(shù)字證書的錢,現(xiàn)在收到了發(fā)票,之前會(huì)計(jì)分錄是,借:預(yù)付賬款—貴州神玥數(shù)字技術(shù)有限公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到了發(fā)票科目怎么分錄
老師,我們是餐飲公司??腿似綍r(shí)會(huì)進(jìn)行會(huì)員充值,之前會(huì)計(jì)做的分錄(借:預(yù)付賬款 -100 借:銀行存款 100 )這導(dǎo)致報(bào)表預(yù)付賬款是余額是負(fù)數(shù)。 我要怎么調(diào)到預(yù)收賬款里?
老師您好,公司收到上游一筆預(yù)收貨款,轉(zhuǎn)身就付給了下游企業(yè),正常記賬的話,是借銀行存款,貸預(yù)收賬款;借預(yù)付賬款,貸銀行存款,這樣會(huì)導(dǎo)致公司資產(chǎn)總額增加。如果為了不增加公司總資產(chǎn),可不可以這樣記:借銀行存款,貸預(yù)收賬款;借應(yīng)付賬款,貸銀行存款?;蛘哂闷渌挠?jì)法?主要是這業(yè)務(wù)跨年了,不想讓公司的總資產(chǎn)那么大。還是我這賬的分錄我也寫錯(cuò)了?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
涉及到往年充值,這樣子做合理嗎?
直接做一筆正數(shù)調(diào)整?
直接調(diào)整就是了哈,合理的