你好,你們有未通過(guò)固定資產(chǎn)模塊在總賬直接生成憑證業(yè)務(wù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶標(biāo)準(zhǔn)版賬套我中途重新建賬的,3-5月有購(gòu)入固定資產(chǎn),已計(jì)提一部分折舊了,這個(gè)本年變動(dòng)數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)呢,不然我的賬套不平衡啟用不了,差的金額就是固定資產(chǎn)這里的
就是我公司固定資產(chǎn)賣(mài)了30萬(wàn),在會(huì)計(jì)科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來(lái)的錢(qián)做資產(chǎn)處理?yè)p益這個(gè)科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬(wàn),那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說(shuō)有問(wèn)題,怎么處理呀?
老師這個(gè)用友U8 做賬的,準(zhǔn)備結(jié)賬的,系統(tǒng)提示固定資產(chǎn)不平 這個(gè)是哪里數(shù)據(jù)出問(wèn)題了呀?謝謝
我想問(wèn)下就是做的快賬,錄完憑證后查看資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表,顯示是平的,但是與實(shí)操系統(tǒng)的答案核對(duì)有些數(shù)據(jù)是不對(duì),這種情況需要怎么核查呀,問(wèn)題出現(xiàn)在哪里?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師,我們有通過(guò)固定資產(chǎn)模塊計(jì)提折舊呢
你好,我的意思是你所有的與固定資產(chǎn)和折舊的業(yè)務(wù)都是通過(guò)固定資產(chǎn)模塊嗎?
您好老師,是的
你好!還有未什么記賬的憑證嗎?
您好老師,全部記賬了呢
你好!在固定資產(chǎn)模塊列一下折舊明細(xì)表看一下