計(jì)提折舊是借管理費(fèi)用或者是制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊。
老師,固定資產(chǎn)折舊,是借,固定資產(chǎn),貸累計(jì)折舊嗎
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后借 管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊? 還有一種是不提折舊直接進(jìn)入費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) 這樣作對(duì)?
固定資產(chǎn)折舊是不是這么做,借:累計(jì)折舊:00 貸:固定資產(chǎn)00 轉(zhuǎn):借:銷(xiāo)售費(fèi)費(fèi)——折舊00 貸:累計(jì)折舊00
賬面只有累計(jì)折舊,和固定資產(chǎn)原價(jià),沒(méi)有殘值,折舊完了,做固定資產(chǎn)清理,直接做,借,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)??如果做了殘值,就是借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)?
已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢,是借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
先計(jì)提 借費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 然后還需要做 借累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)????
這個(gè)是固定資產(chǎn)清理之后才做的,不要做這一個(gè),折舊的時(shí)候不用做這一個(gè)。
就做一筆就好了 是吧 借費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
是的,是這個(gè)意思,是這么做的。