你好,那你在2022年匯算清繳做2021年的時(shí)候做了嗎?
對(duì)方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護(hù)費(fèi)專票,10萬元一張的,其實(shí)是2021年全年的費(fèi)用,但是對(duì)方提前給我們開發(fā)票了,錢還沒有付,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票跨年了,請(qǐng)問我是應(yīng)該在2021年直接做制造費(fèi)用,還是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,沖減未分配利潤,然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增費(fèi)用呢?如果是匯算的時(shí)候發(fā)票還沒有全部入賬,我是不是可以2022年匯算清繳的時(shí)候繼續(xù)調(diào)增費(fèi)用?
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會(huì)計(jì)一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請(qǐng)問這筆年度匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
去年付了一筆60萬的房租,發(fā)票一直未來,年末也沒暫估這筆費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳的人讓把賬反到2021年12月,把這筆費(fèi)用預(yù)估一下,那這樣利潤分配就會(huì)降低了,現(xiàn)在賬已經(jīng)做到3月份了,2022的年初利潤分配期初數(shù)怎樣做分錄能和12月調(diào)整后的一樣
老師,請(qǐng)問一下關(guān)于車輛租賃費(fèi)的問題:車主未簽訂2021年的租車合同也未開發(fā)票,但是當(dāng)年的加油票抵進(jìn)項(xiàng)了,2022年補(bǔ)簽了兩年的合同,同時(shí)于年底開了兩年的租車發(fā)票金額是兩年的合計(jì)數(shù),對(duì)于這種情況都入2022年費(fèi)用還是怎么處理?2022年取得發(fā)票,那2021年需要從未分配利潤攤銷嗎?
小規(guī)模納稅人,21年的房租發(fā)票,22.10月才收到 21年賬上掛賬預(yù)付賬款,沒有做費(fèi)用。22年匯算清繳的時(shí)候也沒有將這筆房租調(diào)整。只是做了一個(gè)憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 請(qǐng)老師幫忙看看,對(duì)嗎
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
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如果沒有做的話,可以納稅調(diào)減。
沒有,因?yàn)?022年7月才開的發(fā)票,這個(gè)是調(diào)減?我2022年7月己補(bǔ)攤銷,計(jì)入借:利潤分配一未分配?調(diào)減在年報(bào)的哪一行?
是調(diào)增還是調(diào)減?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤來的,它是減少你的利潤。
填稅收金額,那就是說這個(gè)要補(bǔ)交所得稅?
你好,稅收金額是允許你多抵扣的,納稅調(diào)減是減少你的利潤,是多抵扣,不是需要你多交稅。
那老師想問下,前幾年公司油卡充值對(duì)方一直未開票,借:預(yù)付10000,貸:銀存10000,2022年年末入賬借:利潤分配一未分配貸:預(yù)付,把預(yù)付沖平,這筆匯算如何填,還有前幾年購貨對(duì)方未開票,2022年末入賬借:庫存20000,貸預(yù)付20000,這筆匯算怎么填
你好,那你買來這個(gè)是銷售的還是自己使用的,什么時(shí)間消費(fèi)的?
購貨是用來銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的,油卡充值是公司車用的,都沒發(fā)票
你好,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫未分配利潤的金額。
購貨前期掛預(yù)付,但貨早售了,年底入賬后賬面庫存增加,以后可結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,只是無票,預(yù)付不能老掛,就在2022年末都把預(yù)付沖平了
你把它結(jié)轉(zhuǎn)成本呀,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不是嗎?這個(gè)有發(fā)票的嗎。
都沒有發(fā)票
沒有發(fā)票的,抵扣不了的,做了以前年度損益調(diào)整,這個(gè)也不用調(diào)整,匯算清繳。