那您先聯(lián)系一下對方,是不是這張發(fā)票開的有錯誤?錯誤的發(fā)票在平臺是看不到的。
請問供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,章蓋錯了,我叫他們沖紅的,請問為什么沖紅之后在我們的發(fā)票勾選平臺還能看到這張發(fā)票?而且發(fā)票還是正常狀態(tài)
我們供應(yīng)商3月開了一張專票,他部分紅沖,現(xiàn)在勾選平臺查不到這張專票,請問能部分紅沖這種操作的嗎
老師,請問我們之前給客戶開了一張專票電票,現(xiàn)在涉及返利,我們需要部分紅沖之前的金額,在電票平臺上可以直接開部分紅沖的紅票嗎,我們是家貿(mào)易公司,謝謝!
供應(yīng)商開出一張全電專票,數(shù)量100臺,我這邊已經(jīng)勾選,現(xiàn)在供應(yīng)商紅沖1臺,開了紅字確認書,請問下個月進項轉(zhuǎn)出是1臺的稅額嗎
供應(yīng)商給我們開的一張發(fā)票,里面有一個規(guī)格開錯了,能專門就這個規(guī)格部分紅沖嗎
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費,我這進出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風(fēng)險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
已經(jīng)聯(lián)系,對方不愿意作廢重開,請問有什么政策可以說明不能這樣操作嗎
那您看一下這張發(fā)票信息有沒有填寫錯誤?要有錯他就必須給重開你。
一張發(fā)票是可以部分紅沖的。但是你要是沒有勾選,你只充了一部分,你這張發(fā)票不能抵扣。就差到這。
當月發(fā)票沒有作廢重開,供應(yīng)商直接紅沖一部分數(shù)據(jù)
你好? 現(xiàn)在有什么疑問? 補充一下? 是沖一部分這個發(fā)票不能抵扣了是這樣吧? 這個是不能抵扣?