同學,你好 那你入到今年
建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,貸:應付賬款46250.匯算清繳時沒有調增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調整匯算清繳,直接入賬嗎?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料負數2570,應交稅費-進項稅4320,貸:應付賬款1750可以嗎?老師
老師您好,現在發(fā)現去年12月有筆賬做錯了,現在想做一筆,借:應交稅費-應交增值稅(進項),貸:管理費用紅字,現在可以直接這樣做嗎,還是需要調整以前年度損益?申報沒有錯,賬做錯了。
去年12月份的運費,今年三月份開發(fā)票,直接借銷售費用,應交稅費應交增值稅,進項稅額貸應付賬款,可以嗎?需要通過什么以前年度損益來調整,去年底沒有做計提,匯算清繳要受影響嗎?
請問老師前年有一筆收入沒有入賬..那么今年補收入可以嗎?借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 前年匯算清繳已過, 明年五月匯算清繳今年的時候調增收入可以不?還是說直接計當期收入?
老師,23年多計提了幾百元的借管理費費用(工會經費),貸其他應付,今年調整,一是直接通過當期損益調整;二是通過以前年度損益調整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報時是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動?我如果通過以前年度損益調整,那我還要同時計算應補交的所得稅金額入賬是吧?
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎
題82這題除了答案C能確認,A和B怎么確認和計算呢
公轉私,我們是一般納稅人,轉了7000元給個人,他自己不肯用自己名義代開發(fā)票,他就用他公司開了一張普票給我們,相當于資金流付給他自己和開票信息公司開不一致。這樣普票有影響嗎?我是讓他作廢還是把錢退回
郭老師,什么叫一票制合同,什么情況要簽訂
您好,老師 跨月紅沖一般貿易銷售收入,記賬時,匯率是選擇藍字發(fā)票匯率嗎?
老師,18年的進項稅13萬在25年7月份轉出來了,我想問問滯納金有多少錢
老師,實習生,申報個稅是按照工資薪金申報嗎?
請問老師 3c產品的批發(fā)和零食的增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率是多少
請問老師,如果當地要求報考中級職稱,工作經歷需要社保證明,那么在信息采集上工作經歷這一項,也同時需要上傳社保證明的,不然審核不通過,對嗎