你好,你看一下你們單位是不是簡易計稅的。
老師,第二題,租入一處底商作為營業(yè)部取得的專票不能抵扣嗎,為什么
老師您好,我想請問,收到房東開出的房租收款收據(jù)能不能作為企業(yè)所得稅稅前扣除的憑證呢
老師,您好,收到不能抵扣的專票,請問進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出在系統(tǒng)里怎么操作
您好老師,請問對方開具的專票稅額為什么不能抵扣呢
老師您好,請問作為分包商企業(yè),為什么收到的專用發(fā)票不能抵扣呢?
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費計入計入銷售費用-廣宣費還是銷售費用-宣傳推廣費?哪個比較合適?不管是廣宣費還是宣傳推廣費稅務(wù)年報時都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請問我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣油漆,這個月只開了維修費,那我們開進(jìn)來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購申請,關(guān)于說明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團(tuán)公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
老師 公司的財務(wù)章蓋章字不全(新公司新章)是怎么回事
購買員工服裝40件,領(lǐng)用39件,請問下老師這個兩個分錄怎么分開做
對賬單上有個負(fù)數(shù)數(shù)量,開票怎么開
對于機(jī)關(guān)對選廠的罰款計入營業(yè)外收入后需要計稅嗎
【廣東稅務(wù)2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。根據(jù)測算,貴企業(yè)可能存在多繳稅款784.7元未辦理退稅申請。請及早登錄廣東省電子稅務(wù)局,申請路徑為:我要辦稅-事項辦理-征收-匯算清繳結(jié)算多繳納退抵稅,您也可以到辦稅服務(wù)廳及時辦理申報。如已辦理,請忽略本信息,感謝您的配合和理解!一定要處理嗎?可以不處理嗎?發(fā)了幾次這樣信息
公司營業(yè)范圍有施工,公司給對方開防水施工發(fā)票,我公司可以開出來嗎?
不是,我問我們的承包商會計,她說這個項目是她們中標(biāo)的,我們要把發(fā)票開給她們,對應(yīng)出賬,她們可以抵
我不太明白這中間的來龍去脈
你好,這個是掛靠建筑掛靠的嗎?
不太清楚,只知道是對方中標(biāo),我們干活,請了挖機(jī),開了專票給我們,我們做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出
那你開出去的發(fā)票知道稅率是多少嗎?
3個點的勞務(wù)票
哦,因為你們是簡易計稅,對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,不好意思,還要請教一個問題,我們還有一張購進(jìn)苗木的發(fā)票,也有對方是免稅單位的證明,購進(jìn)的苗木是用在項目上,正常來講也能抵扣吧
你們是綠化項目的,可以。
上面寫的城管局時花種植項目,收到的免稅票,當(dāng)時抵扣了,后來又做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出
你好,種植項目不可以的,苗木如果是對方自產(chǎn)自銷的,你可以抵扣,你看一下是不是去年的,去年小規(guī)模也可以開免稅的,它不是自產(chǎn)自銷的,你抵扣不了的。
是去年的,對方給了免稅證明,開的是花,盆栽類
你好,那你看一下你這個是用在哪里的。
用在城管局時花種植項目上
你好,那你看一下你們是一般計稅的嗎?是9%的嗎?什么原因轉(zhuǎn)出,誰讓你們轉(zhuǎn)出的,你這個問一下對方吧,不太清楚。