對的,是的,需要打印出來的。打印出來,自己拿第一聯(lián)來做賬,第二聯(lián)、第三聯(lián)自己留存。
我是銷售方,紅沖購貨方已認證抵扣的專票,需要讓對方把紅字發(fā)票信息表打印紙質(zhì)出來給我嗎?他只給我了編碼,還有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要讓對方退回來嗎?
老師好,購貨方已認證抵扣后填開的紅字發(fā)票信息表,需要打印出來寄給銷售方嗎?
老師,你好 餐飲行業(yè)開具的電子普通發(fā)票,做賬的時候需要把開具的所有發(fā)票都打印出來附到憑證后面嗎? 還是說只要把每個月的開票匯總數(shù)打印出來附到憑證后面就行
老師,開給對方的專票對方?jīng)]有認證跨月退回來了,我們開紅沖發(fā)票后,原來退回的全部發(fā)票那抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都放在原來開出的憑證后邊還是放在什么位置呀?
老師你好,紅字發(fā)票要打印出來嗎?銷售方開具的,對方?jīng)]有抵扣,打印出來后是3聯(lián)都放在退貨憑證的后面做附件?還是收起來放好?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那么退回來的發(fā)票呢?怎么處理?
你好,自己保存好了就行。