您好,這個估計都結(jié)轉(zhuǎn)過成本了,沖銷成本費用,把這應(yīng)付賬款 做平了
老師,我們老板其他人手里盤下一家老務(wù)公司,移交過來就幾張報表,沒有憑證和賬本,科目明細表里應(yīng)收賬款100多萬,問之前財務(wù)說她沒收到銀行回單所以這筆錢一直掛著,問之前管網(wǎng)銀的人說應(yīng)該已經(jīng)到帳了,接下來我去銀行啦明細,應(yīng)收沖平的話銀行賬戶就多處這筆錢,但其實銀行帳上沒有錢,這銀行一百多萬怎么做平,我想請教一下老師
去年我們從供應(yīng)商那里買了八十九萬的貨物,票已開,疫情過后公司經(jīng)營情況不太好,賬上資金周轉(zhuǎn)不開,一直未付貨款,人家催的急,股東個人就把錢給人家付了,還用了好多現(xiàn)金,也沒有給對方付款的憑證,對方也沒有給他憑證,我現(xiàn)在要入帳沒有原始憑證,直接從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?后邊怎么做個證明什么的呢?金額這么大,不能隨便轉(zhuǎn)入股東身上吧……
我們代理記賬公司接到一家一般納稅人,是從三月份開始升為一般納稅人的,從四月份開始接他們家的賬,像有些發(fā)票之前已經(jīng)付款還是有沒有付也不知道,那就一直掛在應(yīng)付賬款上么?還有收到的那些,這樣感覺賬做出來都沒什么意義的樣子
老師我想請問下,我是接手的一家新公司,她們在應(yīng)付職工薪酬這里年初開始都有掛賬,我想請問下我怎么坐沖回調(diào)整呢,關(guān)鍵是她以前做的憑證也沒有,現(xiàn)在就是報表顯示有余額
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費用上了。然后這個其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
之前沒有做過憑證 是我接手以后這個月才做的
您好,您的意思公司以前沒有賬,現(xiàn)在從0開始的賬務(wù)么,那這個也不記了,借:銀行,貸;其他應(yīng)付款(老板)反正都是老板的錢
就是這個意思,之前一直沒有做賬
那不還是在應(yīng)付款上掛著呢么
您好,不掛應(yīng)付款,這個掛老板個人,如果不想掛往來,您? 借:銀行,貸:未分配利潤