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公司在去年4月與個(gè)人A簽訂了辦公租賃合同,金額是8500元,款項(xiàng)于當(dāng)月支付給了A;在同年7月的時(shí)候回票,發(fā)票金額8500元,但卻是B的名字,由于但是會(huì)計(jì)審核票據(jù)的時(shí)候沒(méi)注意到發(fā)票是B的名字,賬面也掛了帳。由于現(xiàn)在是2023年了,發(fā)現(xiàn)支付回單的名字是A,掛帳的名字是B,且沒(méi)辦法再找到A讓給開(kāi)票,想問(wèn)有什么辦法可以處理

2023-03-30 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 16:17

你好,那實(shí)際應(yīng)該是a銷售給你們嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:17

需要看一下是不是虛開(kāi)發(fā)票。

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-03-30 16:18

實(shí)際是就是租了A的辦公地,收到的是B的到稅局代開(kāi)的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:20

你好,那你正常做賬吧,這個(gè)發(fā)票別抵扣所得稅了,匯算清繳,納稅調(diào)增。你現(xiàn)在AB都有掛著往來(lái)嗎?這兩個(gè)往來(lái)可以對(duì)沖?

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-03-30 16:22

現(xiàn)在是AB都掛賬,A掛著其他應(yīng)收(因?yàn)閷?shí)際支付給了A,但是沒(méi)收到票),B掛著其他應(yīng)付(收到B開(kāi)的發(fā)票,但是未給B付錢(qián));實(shí)際上AB掛賬的金額要對(duì)沖的,但是由于抬頭不一致,所以還未對(duì)沖

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:24

借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款,這樣對(duì)沖就行。

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-03-30 16:24

但是著兩個(gè)掛的一個(gè)是A一個(gè)是B,沒(méi)問(wèn)題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:29

不是讓你這個(gè)發(fā)票別抵扣嗎?你調(diào)整賬務(wù)處理就可以的,沒(méi)有問(wèn)題啊。

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-03-30 16:32

是不是可以這樣理解成兩步:1/其他應(yīng)收與其他應(yīng)付直接對(duì)沖;2/已入費(fèi)用的發(fā)票金額,在匯算清繳的納稅調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:34

可以的,可以這么做的。

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你好,那實(shí)際應(yīng)該是a銷售給你們嗎?
2023-03-30
同學(xué),您好!直接補(bǔ)簽一份當(dāng)時(shí)的合同就好了。 希望可以幫到你。
2022-07-05
你好!你開(kāi)的專票還是普票?
2023-04-14
你好!當(dāng)時(shí)對(duì)方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票,對(duì)方應(yīng)該手存根聯(lián),先去稅務(wù)局辦理發(fā)票掛失,專票的話可以用復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點(diǎn)復(fù)印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳需要做利潤(rùn)調(diào)增,業(yè)務(wù)是現(xiàn)實(shí)的合同可以補(bǔ)簽一份
2020-09-08
你好,同學(xué)。 不正確,C是在票據(jù)上真實(shí)簽章的,那么應(yīng)該承擔(dān)票據(jù)責(zé)任的。
2020-10-04
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