你好 借:在建工程,貸:原材料,應(yīng)付職工薪酬,銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:在建工工程 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理,銀行存款等科目 借:原材料??,貸:固定資產(chǎn)清理? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)

甲公司為廠房工程施工,工程期為五個月(2019年5月1日至2019年9月30日),發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)5月10日搭建一個臨時材料庫,領(lǐng)用輔料一批,實際成本45600元,計劃成本43000元,發(fā)生人工費用2000元,搭建完工即交付使用; (2)6月2日在工地附近購入一處舊房作為臨時辦公用房,房款9000元以銀行存款支付; (3)不考慮殘值,采用分期攤銷(只計算5月、6月、7月),并寫出分錄; (4)10月1日,工程如期完工,將臨時設(shè)施拆除,在拆除中發(fā)生清理費用1500,殘料作價1000元入庫;
(1)20x5年1月,某施工企業(yè)搭建臨時庫房領(lǐng)用材料8000元,發(fā)生人工費用2000元,其他費用2000元。(2)2月初交付使用。該工程工期16個月,預(yù)計殘值2%。(3)工程提前1個月完工,在拆除清理臨時設(shè)施過程中,發(fā)生人工費300元,收入材料900元入庫。要求編制各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄。
20x5年1月,某施工企業(yè)搭建臨時庫房領(lǐng)用材料8000元,發(fā)生人工費用2000元,其他費用2000元。(2)2月初交付使用。該工程工期16個月,預(yù)計殘值2%。(3)工程提前1個月完工,在拆除清理臨時設(shè)施過程中,發(fā)生人工費300元,收入材料900元入庫。要求編制各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄。
(1)202*年1月,某施工企業(yè)搭建臨時庫房領(lǐng)用材料8000元,發(fā)生人工費用2000元,銀行存款支付其他費用2000元。(2)2月初交付使用。該工程工期16個月,預(yù)計凈殘值2%,該臨時庫房按月攤銷。(3)工程提前1個月完工,在拆除清理臨時設(shè)施過程中,發(fā)生現(xiàn)金支付人工費300元,收入材料900元入庫。要求:(1)編制該施工企業(yè)自建臨時庫房的會計分錄。(2)編制該自建臨時庫房完工交付使用的的會計分錄。(3)編制該臨時庫房每月攤銷的會計分錄。(4)編制該臨時庫房拆除清理的賬務(wù)處理包括轉(zhuǎn)入清理、發(fā)生清理費用、殘料回收和結(jié)轉(zhuǎn)清理損失四個分錄。
甲公司為廠房工程施工,工程期為五個月(2019年5月1日至2019年9月30日),發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)5月10日搭建一個臨時材料庫,領(lǐng)用輔料一批,實際成本45600元,計劃成本43000元,發(fā)生人工費用2000元,搭建完工即交付使用;(2)6月2日在工地附近購入一處舊房作為臨時辦公用房,房款9000元以銀行存款支付;(3)不考慮殘值,采用分期攤銷(只計算5月、6月、7月),并寫出分錄;(4)10月1日,工程如期完工,將臨時設(shè)施拆除,在拆除中發(fā)生清理費用1500,殘料作價1000元入庫;
老師,我們簽訂廠租,為何還有一個第三方叫交易集團(tuán)服務(wù)費?
公司收到保險公司的賠償款。(電視損壞了,保險公司賠償?shù)?、計入什么科目?
老師集團(tuán)非上市公司也要編合并報表嗎?不編可以嗎
老師您好,公司購買監(jiān)控攝像頭用于非生產(chǎn)經(jīng)營,核算上計入營業(yè)外支出,請問取得的專票進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)信用報告是在哪里打印
請問:個體工商戶開稅票,每季度需要申報嗎
支付員工在國外工作的房租水電應(yīng)該入什么費用
2025年三季度所得稅申報中應(yīng)付職工薪酬欄怎么填數(shù)據(jù)
老師你好,我們公司有一家供應(yīng)商是月底一起開票的,這樣可以嗎?那每筆轉(zhuǎn)賬給對方單子入賬的時候我這邊沒有發(fā)票怎么處理???
老師實際工作中增值稅報表上收入600,成本400管理費用400,不用交增值稅,但是老板想交增值稅,我該調(diào)整才能有稅交?