可以的,可以免增值稅的。
“納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進了一家做有機食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進銷稅額,9100算付款額嗎?
老師你好,我公司是家農(nóng)副產(chǎn)品公司,從自產(chǎn)農(nóng)戶哪里購買的蔬菜,沒有加工,直接銷售,請問適用增值稅免征政策嗎
老師你好,我們是零售水果的農(nóng)業(yè)公司,水果都是從農(nóng)民合作社購進的水果初級產(chǎn)品,不加工,再直接銷售出去的,請問增值稅、企業(yè)所得稅是免稅的么
華豐糧食發(fā)展有限公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)增值稅免稅農(nóng)產(chǎn)品和適用13%稅率的應(yīng)稅速凍加工食品。華豐糧食發(fā)展有限公司2023年的全部銷售額預(yù)計約為3000萬元,其中直接免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售額預(yù)計約為20%;以自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品(公允售價800—1000萬元)為原材料進一步加工的速凍食品(非農(nóng)產(chǎn)品),預(yù)計銷售額占比約為80%?!净I劃要求】從增值稅以及企業(yè)所得稅的角度,分析國家的農(nóng)產(chǎn)品增值稅政策以及我國涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策,并提出你對華豐糧食發(fā)展有限公司的籌劃建議。
華豐糧食發(fā)展有限公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)增值稅免稅農(nóng)產(chǎn)品和適用13%稅率的應(yīng)稅速凍加工食品。華豐糧食發(fā)展有限公司2023年的全部銷售額預(yù)計約為3000萬元,其中直接免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售額預(yù)計約為20%;以自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品(公允售價800-1000萬元)為原材料進一步加工的速凍食品(非農(nóng)產(chǎn)品),預(yù)計銷售額占比約為80%。【籌劃要求】從增值稅以及企業(yè)所得稅的角度,分析國家的農(nóng)產(chǎn)品增值稅政策以及我國涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策,并提出你對華豐糧食發(fā)展有限公司的籌劃建議。
老師,公司名稱變更了,三方協(xié)議怎么變更公司名稱呀,操作流程發(fā)下,謝謝
我們公司的設(shè)備車要發(fā)貨,雇司機開車路上產(chǎn)生的油費發(fā)票可以直接報銷嗎?可不可以稅前扣除,可以放入什么費用?
老師請問下電子稅務(wù)局里怎么查看添加了哪些人員
老師,請問去年的一張發(fā)票對方要求沖紅,但是我已經(jīng)認證過了,如果現(xiàn)在沖紅部門,我是不是下個月報稅的時候,進項票里面有一個紅字發(fā)票那里填上負數(shù)的進項稅額,做賬進項稅轉(zhuǎn)出就可以了
老師 前幾個月公司的水電費一直沒有發(fā)票我做賬的時候也按水電費計提了 這個月物業(yè)幫我們?nèi)垦a開了 之前月份的憑證已經(jīng)裝訂過了 現(xiàn)在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當時確實達到了可使用的狀態(tài),也開始計提折舊了。發(fā)票才來,發(fā)票金額含增值稅。折舊開始年限需要調(diào)整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開始計提折舊?
@董孝彬 備注里的說明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問一下公司今年計劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個人的顧問費每個月4960元,由稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票,稅點是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入
那企業(yè)所得稅不免撒
是的是的,這個不免的。