同學(xué)您好,是不是超出提問次數(shù)了?

老師您好,想問下第一幅圖里寫的兩種報(bào)稅方式有什么不同?第二,想問下我從第一副圖里的第二個(gè)鏈接進(jìn)去,下載頁面顯示有四個(gè)下載鏈接,這幾個(gè)都有什么區(qū)別?自己在家練習(xí)可以下載哪個(gè)呢?學(xué)堂提供的都是網(wǎng)頁練習(xí),有這個(gè)etax客戶端練習(xí)的嗎?
#提問#老師本季度報(bào)所得稅,填季初季末人數(shù)后保存這個(gè)主表,顯示您本次申報(bào)所填報(bào)的以前季度從業(yè)人數(shù)情況,與此前納稅申報(bào)記錄不一致,資產(chǎn)總額也是那么提示的,可我看了好幾遍沒有問題,這是什么情況
您好,老師,為什么同一個(gè)問題不能接著提問下去的?總是顯示資料未完善,在哪弄了可以繼續(xù)提問呢?
您好,老師!為什么每次提問問題不能在提問頁面接著提問的?不是提問次數(shù)超了,是一次不能接著提問,所以有些問題您是回答了,可以還有一些疑問想接著問,可是接著提問的頁面信息發(fā)不出去的。這是在哪里設(shè)制呢?
你好老師,想問一下個(gè)稅匯算的問題,(只有工資這一項(xiàng))我公司員工一部分達(dá)不到扣稅標(biāo)準(zhǔn)的,操作的時(shí)候直接點(diǎn)擊下一步,最后完成。我能理解。還有一部分,也是直接點(diǎn)擊下一步,到最后是需要退稅的,他們也沒有提供資料什么的,為什么會(huì)退呢,不太明白
老師好,公司員工的工資控制的正好交3個(gè)點(diǎn)的稅,年底單獨(dú)發(fā)獎(jiǎng)金的話單獨(dú)交稅還是和工資一起合并交個(gè)人所得稅呢
@郭老師@郭老師@郭老師
老師好,房租發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呀,租給企業(yè)的
銷項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)是871963.4,進(jìn)項(xiàng)是價(jià)稅合計(jì)92193.36,利潤(rùn)表營業(yè)收入是781649.04,還用不用把城市維護(hù)建設(shè)稅算進(jìn)去啊,怎么算稅負(fù)率
老師,我想咨詢成本會(huì)計(jì)的問題,用于實(shí)際工作,生產(chǎn)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-原材料,借方發(fā)生額是領(lǐng)用原材料,貸方是結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品入庫成本里了,我的問題是 1,為啥借方不等于貸方發(fā)生額,領(lǐng)出來不就是用于生產(chǎn)的嗎? 3、為啥生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-XX,就是平的,無余額的?
老師你好,請(qǐng)問一下,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)供應(yīng)商開票開錯(cuò)了,當(dāng)月他沒作廢,次月才紅字沖掉了,但是我們不知道,就把抵扣了,稅額是417元,但是到去年10月份時(shí)候,我把賬紅沖啦,但是稅額是掛在貸方,昨天我申報(bào)時(shí)候,我在申報(bào)附表二,第20行紅字專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填的417元,但是出來對(duì)話框,查看詳情:申報(bào)比對(duì)不符,請(qǐng)問老師怎么弄?急急
老師你好,11月的社保在10月的工資 里面扣了,請(qǐng)問這個(gè)憑證要怎么做
能詳細(xì)說說稅務(wù)申報(bào)流程嗎
老師 公司在司機(jī)名下了轉(zhuǎn)回老板名下應(yīng)該怎么操作
老師現(xiàn)在有沒有什么政策。可以把年銷售額小于500萬的一般納稅人,改為小規(guī)模納稅人?

