直接在發(fā)票上開100就是了哈
我們是主營賣家具的,主要賣一些套組椅子和桌子,但是有時(shí)候會買進(jìn)來單個(gè)的小凳子作為贈品送給客戶,但是賣出去開發(fā)票時(shí)不體現(xiàn)這些贈品,那我們買進(jìn)來這個(gè)贈品入賬做什么科目比較好
買的3000塊錢的小禮品(非主營的小禮品),100賣給客戶(主營某設(shè)備A,客戶主要買A,不是小禮品),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
制造業(yè),生產(chǎn)調(diào)味醬,一大瓶附贈小瓶。這個(gè)贈品做分錄借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款;還有就是產(chǎn)品直接送給客戶的,這樣的怎么做賬務(wù)處理?現(xiàn)在做的是借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品。 這樣兩種贈品都沒有視同銷售,不知道怎么正確處理?分錄怎么寫
老師好,公司有這樣的業(yè)務(wù),我不知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,請教!我們是小規(guī)模公司,與美團(tuán)合作 ,在美團(tuán)購買收銀系統(tǒng),然后去給美團(tuán)的客戶安裝調(diào)試 ??蛻舭咽浙y系統(tǒng)的錢打給我們,我們開票給客戶,請問我們給客戶開票是開商品銷售還是開服務(wù)發(fā)票?
小規(guī)模公司之前客戶給我們打款都是做咨詢服務(wù)的,2024年11月銀行進(jìn)款客戶購買商品器材的,我做會計(jì)分錄,:計(jì),借銀行存款1貸,增值稅,主營業(yè)務(wù)收入,,2025年1月才知道有采購過器材,這器材采購怎么做會計(jì)分錄?跨年的怎么弄呢?
你好老師,公司現(xiàn)在用企業(yè)微信收款,可以用企業(yè)微信收款明細(xì)代替以前手寫的收據(jù)嗎?
老師可轉(zhuǎn)債中權(quán)益部分初始計(jì)入哪個(gè)科目?然后終止可轉(zhuǎn)債權(quán)益部分又去哪個(gè)科目?
我們中級財(cái)管學(xué)的那個(gè)經(jīng)濟(jì)訂貨公式,實(shí)際工作是按這個(gè)公式來計(jì)算訂多少貨嗎?還是怎么算? ? ?
住宿發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可能抵扣?
老師好!網(wǎng)上說的9.1號開始,企業(yè)要給全部員工買社保,我們到底要不要給員工買?
老師匯票出票人甲 然后承兌人已,然后背書給了丁,在取得后,做出的保證。被保證人是誰呀,我記得之前有一道題說的是如果是承兌后沒有交給其他人被保證人是已,交給其他人被保證人是丁
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到政府補(bǔ)貼需要開發(fā)票嗎?
之前申報(bào)個(gè)稅都是用申報(bào)密碼登錄系統(tǒng)報(bào)稅,不小心把自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)卸載了,現(xiàn)在重新安裝軟件,如何快速獲取之前申報(bào)的人員信息(非辦稅員)
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來的專票,我們過了幾天提的一般納稅人,又開出的專票,都在一個(gè)月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
那銷項(xiàng)100×13%;進(jìn)項(xiàng)3000×13%,會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
你可以開3000,然后折扣2900
100算是客戶的采購員付了,不要票,這塊兒只能視同銷售
不管是否開票,你收到100還是按100做無票收入,結(jié)轉(zhuǎn)3000的成本就是