你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
老師麻煩問一下員工要退休,收到員工補交以前年度的養(yǎng)老金要怎么入賬呢
老師:問一下,以前年度退稅,怎么做分錄。
你好老師,麻煩問一下,年底,工會賬戶收到個人退回的扶助金(以前年度從工會賬戶支付給此人的困難補助,上級部門檢查后通知將款項退回)分錄應(yīng)該怎樣做?
老師你好 麻煩問下結(jié)匯收入怎么做會計分錄
老師你好,麻煩問一下收到以前年度退稅怎么做分錄
速達軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
出開發(fā)票在那個平臺開?
老師 一般納稅人當月進項稅額有數(shù) 銷項稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
老師,深圳新公司首次弄公積金需要什么資料,什么流程啊,能詳細一點嗎,沒搞過
企業(yè)基層工會做賬 2022年職工團建 借:職工活動支出-文體 16892 貸:銀行存款 16892 (貨款已轉(zhuǎn)) 然后2025年 開具16892的發(fā)票作廢了 開成10672的發(fā)票 然后6220元也給我們退回來了如何做賬
老師稅務(wù)局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對方要我方開9點的稅,可不可以要稅局代開稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金
老師,我開出去的票稅類編碼不對,購買方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點位經(jīng)由介紹成交后的介紹費轉(zhuǎn)給個人在審核時需要審核哪幾個附件?
老師,如果6月增值稅申報表報錯了,只用更正6月的申報表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
不用沖減之前計提的分錄嗎
不用阿,之前的已經(jīng)進入未分配利潤科目的
是的,可是我看我們公司都是先沖減當時計提分錄,或者就是沖減當期稅費費用科目,這么做有啥不妥當之處嗎。是不是收到當年的退稅,先沖減當時計提的分錄
這個沒有意義阿,應(yīng)交稅費是過度的科目,最終也沒有數(shù)據(jù)的
我們退的是所得稅費用,不是增值稅
是阿,因此更沒有必要通過應(yīng)交稅費了