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應(yīng)收賬款輔助明細(xì)賬與試算平衡表對(duì)不上,可能是什么原因?

2023-03-30 09:52
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 10:03

同學(xué)你好 是不是有調(diào)整的往來科目

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同學(xué)你好 是不是有調(diào)整的往來科目
2023-03-30
您好,資產(chǎn)負(fù)債表上的往來科目計(jì)算公式如下: 應(yīng)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額 預(yù)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 預(yù)付賬款=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額
2022-03-16
你好 ; 你預(yù)付賬款是怎么掛的 ; 原來是掛的什么 方向的款
2021-10-14
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
2021-08-20
您好 那您應(yīng)該檢查下資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置是否有誤
2022-02-15
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