飛機(jī)票的行程單不用調(diào)整。其他的不是單位抬頭的,要調(diào)整。
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報(bào)銷單,費(fèi)用89萬(wàn),相當(dāng)于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個(gè)公司,他們以前公司一直零申報(bào)的,以前的老板養(yǎng)著這個(gè)公司花費(fèi)了辦證費(fèi),工資,社保等說(shuō)好了這個(gè)費(fèi)用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報(bào)個(gè)稅。辦證費(fèi)掛靠費(fèi)也沒有發(fā)票,相當(dāng)于89中,只有20萬(wàn)合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來(lái)借款。老師我接這疊票據(jù)應(yīng)該做些什么呢
老師你好,小金額的員工報(bào)銷沒有發(fā)票只有行程單22年做了費(fèi)用,還有不是公司抬頭費(fèi)用票也是小金額的也做了費(fèi)用這兩個(gè)情況,我現(xiàn)在做22年匯繳需要調(diào)增嗎?
老是您好 2021年的費(fèi)用2022年報(bào)銷,影響了2022年的費(fèi)用,請(qǐng)問在做2022年匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?這個(gè)費(fèi)用2021年沒有計(jì)提,2022年也沒有計(jì)入以前年度科目核算直接進(jìn)入2022年費(fèi)用了,金額也挺大的。
老師您好,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,然后22年有一筆賬多做費(fèi)用,我現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,納稅調(diào)增,23年的賬我再來(lái)訂正這22的分錄,23年我到時(shí)候需要納稅調(diào)減嗎,還是正常不用處理?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
好的,是在哪里優(yōu)惠明細(xì)表里調(diào)整嗎
納稅調(diào)整明細(xì)表的第30行。