財(cái)務(wù)公司很多操作都是不規(guī)范的,這也是客觀現(xiàn)實(shí)決定的,同行競爭激烈,只能靠低價(jià)搶業(yè)務(wù),必然導(dǎo)致業(yè)務(wù)質(zhì)量比較低下。 這樣做肯定是有問題的,首先可能存在稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn),其次自身能力也難以提升。老師給你的建議是:首先盡量不要承接這樣的業(yè)務(wù),已經(jīng)承接的盡量把之前缺失的賬補(bǔ)起來,之前發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)賬能調(diào)的調(diào)整,如果補(bǔ)和調(diào)都比較困難,那從你接手起把后面的做好,之前的先保持原狀不要?jiǎng)?,保證你經(jīng)手階段不要出問題,確保自己安全。
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師,我現(xiàn)在在一家財(cái)務(wù)公司上班,有一部分客戶沒有賬,只報(bào)稅,財(cái)務(wù)報(bào)表都是編的,我看他們之前報(bào)的數(shù)據(jù),兩大報(bào)表間勾稽關(guān)系都不對,好多都對不上,感覺無從下手,接下來不知道該怎么辦
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來的,我從我那個(gè)財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個(gè),比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個(gè)電子稅務(wù)局上填報(bào),填報(bào)之后這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào),這個(gè)是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了,但是他到最后的這個(gè)期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報(bào)表兒就對不上呢。
老師好!新接了一家公司,之前會(huì)計(jì)是兼職的,成本票之前很多都沒入賬,付款要么計(jì)入成本,要么入預(yù)付,也有的供應(yīng)商根本不開發(fā)票也給付款了,現(xiàn)在才把之前的票翻出來都不知道哪些付了哪些沒付,一直以來的財(cái)報(bào)申報(bào)表都是自己捏的數(shù)字,導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里的財(cái)報(bào)數(shù)字和申報(bào)表財(cái)報(bào)數(shù)字差距很大,現(xiàn)在該從哪里入手?請老師指導(dǎo)下,謝謝!
目前剛接手 一家代理清華同方電腦公司,1-7月24年都沒有賬務(wù)處理,我一看 得530多筆業(yè)務(wù),報(bào)稅都是代賬公司報(bào)稅的 老板朋友 也沒怎么上心,連報(bào)表都沒有,去年聽出納說,科目余額表也對不上,是銷售給各地部分國稅局辦公電腦的 老師這家接手 我得補(bǔ)530多比賬務(wù),發(fā)票還得一點(diǎn)一點(diǎn)捋順,覺得難度大 真不想接, 老師咋看
老師,金銀珠寶開零售店選個(gè)體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
那接下來財(cái)務(wù)報(bào)表我該怎么編啊,增值稅可以0報(bào),但是他們企業(yè)所得稅都有數(shù)據(jù)都要跟著編的財(cái)務(wù)報(bào)表來報(bào)
我該怎么自保,確認(rèn)自己的安全并在公司做下去
增值稅0申報(bào)說明企業(yè)確實(shí)也沒有什么業(yè)務(wù),沒有開票沒有銷售。小企業(yè)里企業(yè)所得稅一般情況下跟增值稅的收入應(yīng)該是一致的,增值稅是0,所得稅里收入也按0報(bào),成本費(fèi)用這個(gè)老師的建議是把申報(bào)期的單據(jù)整一整,結(jié)合銀行支付記錄,整出一個(gè)稍微正確的成本費(fèi)用數(shù)據(jù),這個(gè)過程中注意費(fèi)用的合理性及要素的完整性,比如企業(yè)必須發(fā)生的費(fèi)用不能遺漏,像工資,可能由于現(xiàn)金問題沒有發(fā),但是要估出來。 注意,以上方法盡量在保稅很緊急的情況下使用,后續(xù)還是要想辦法把缺失的補(bǔ)起來,補(bǔ)上正軌后用后續(xù)申報(bào)逐漸把前面的數(shù)據(jù)更新過來。