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一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是452500,進(jìn)項(xiàng)稅額是495300,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么做會計分錄?還是不用做?

2023-03-29 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 22:00

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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2023-03-29
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2023-03-29
您好,這種不用做分錄,留底申報可以了
2024-08-02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 這個是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的。
2022-08-24
你好, 你好,不用交稅,可以不寫分錄
2020-12-03
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