同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,重做收款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
老師好,我們之前的會(huì)計(jì)把我們的應(yīng)收款放到其他應(yīng)收款了,導(dǎo)致其他應(yīng)收款超級(jí)高,現(xiàn)在怎么樣能放會(huì)到到應(yīng)收賬款呢,我們還有一個(gè)分公司,工資由總公司支付,會(huì)計(jì)做賬時(shí)通通放其他應(yīng)收,這個(gè)怎么弄,要怎么賬
老師公司以前收了一筆資金以前掙到錢了要還,掛的賬,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在不用還了,我現(xiàn)在要把這筆賬轉(zhuǎn)成資本怎么弄,錢已用完了
老師好!請(qǐng)問以前的應(yīng)收賬款,是已經(jīng)收到了的,但是以前的會(huì)計(jì)沒做賬,賬上余額還在,我現(xiàn)在怎么做,才能把余額變?yōu)?呢?
請(qǐng)問下,以前的會(huì)計(jì)把收到的錢給弄成應(yīng)付賬款 ,我現(xiàn)在要怎么做分錄,才能轉(zhuǎn)成應(yīng)收賬款
老師,我以前暫估的會(huì)計(jì)分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收到專票能不能寫成借應(yīng)付賬款暫估 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用???
貨幣資金大于未分配利潤(rùn),為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
水電站稅收優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)分錄
老師您好,,不明白一個(gè)問題,無形資產(chǎn)具有分期的無形資產(chǎn),如果先支付了1000,那計(jì)入無形資產(chǎn)的成本嗎?我覺得計(jì)入吧!但書上不計(jì)入,不太懂
您好,前段時(shí)間報(bào)名真賬實(shí)操班因?yàn)槭罴倩丶颐ι賰号嘤?xùn)等工作斷了學(xué)習(xí),現(xiàn)在重新開始,還有個(gè)數(shù)據(jù)分析課程怎么報(bào)名。
一次性收取三年品牌使用費(fèi),會(huì)計(jì),增值稅,所得稅該如何確認(rèn)收入?
借款利息涉及到增值稅和所得稅,為啥涉及到這兩個(gè)稅?分錄怎么做呢?
全部紅字沖回?那得有3年
有沒其他更好的方法?;蛘呶野阎暗馁~就放著,新的收入我就做回正確的分錄可以嗎?
你說的這種也可以的。
主要是這樣賬上就很亂,沒辦法直接應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)收嗎 比如借應(yīng)付 貸應(yīng)收?
一般就用一個(gè)科目,不要轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,容易搞清楚一點(diǎn)
主要之前會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)了,比如收到客戶的錢,借銀行 貸應(yīng)付 。我現(xiàn)在就是想看下,怎么弄把應(yīng)付改成應(yīng)收。
借銀行負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付負(fù)數(shù) 借銀行 貸應(yīng)收賬款
你那個(gè)方法用剛做時(shí)可以紅沖,重點(diǎn)是現(xiàn)在應(yīng)付賬款里面累積已經(jīng)六十幾萬 怎么可能用銀行存款紅沖
一借一貸并沒有影響到銀行存款
銀行存款不是流水上有體現(xiàn)才能用的
同學(xué)您好,摘要寫的是調(diào)#號(hào)賬的