同學(xué)您好,還是一樣的稅率
老師: 您們好! 公司報廢的貨物的金額進(jìn)入了管理費,需扣供應(yīng)商的貨款 借供應(yīng)商貨款 貸 管理費 ,這筆扣供應(yīng)商的貨款屬違約金需進(jìn)到營業(yè)外收入,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入怎么寫分錄?借供應(yīng)商貨款 貸營業(yè)外收入 這不是借了兩次供應(yīng)商貨款。謝謝!
請問給供應(yīng)商付款相差10幾塊。供應(yīng)商也不要這個錢了,這個應(yīng)該可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是否需要交增值稅呢?
老師,我們多付了50塊錢的貨款給供應(yīng)商,這個是收不回來了,應(yīng)該放在營業(yè)外支出嗎?
本來應(yīng)該支付給供貨商的貨款不需要支付了,現(xiàn)轉(zhuǎn)做營業(yè)外收入,需要交增值稅嗎
老師好,我們之前收到供應(yīng)商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
除非不要開票,那可以不用交增值稅及附加
是和主營業(yè)務(wù)一樣的稅嗎?但是我們是加工型企業(yè),一般有9%和13%的稅
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
同學(xué)您好,加工型企業(yè)13%的稅
老師,我的意思是如何確定是9%還是13%我買進(jìn)來的原材料是3%加工后呢已經(jīng)全部交稅,供應(yīng)商不要我們付的貨款也就是營業(yè)外收入以哪個稅率來交稅?
同學(xué)您好,開了發(fā)票沒有呀
供應(yīng)商沒有開了3%的發(fā)票給我們應(yīng)該怎么處理?如果沒有開應(yīng)該怎么處理呢
同學(xué)您好,開了票按票上的交稅就行,沒有開票不要交增值稅與附加,交企業(yè)所得稅