同學你好 按實際交納金額做帳,多余的費用做在管理費用中,稅金按照發(fā)票上的
老師,我有一個電子承兌的問題,那個對方是單位付款的時候是電子承兌,電子承兌付的公司賬戶,然后我們貼現(xiàn)找的貼現(xiàn)公司,貼現(xiàn)公司又將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們公司賬戶,這么做對不對,用不用和貼現(xiàn)公司簽合同,需要的話要簽什么合同
老師好,我們公司購買了一項固定資產(chǎn),后來這個價款是我們的母公司給我們了,然后和我們簽了個債權債務確認單,。但是實際上這個固定資產(chǎn)的合同名字是我們公司的,這個該屬于我們公司的固定資產(chǎn)還是母公司的?
老師您好請教一個問題:我們公司屬于銷售公司,是從其他公司采購產(chǎn)品進行銷售的,近期簽訂一份協(xié)議 前一年訂購價很低 是買三贈二的形式,這樣就導致了我們銷售價低于了成本價,折舊銷售,老師這種情況怎么處理啊 有風險嗎
老師好,請問別的公司借我們公司的電用,然后簽了個協(xié)議,規(guī)定了單價。如果到時候這個簽訂的單價高于或者低于我們公司實際付電費的單價,怎么做賬?我們公司不賣電的。
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發(fā)票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
趙雅和李佳共同成立浙江聚源商貿(mào)有限公司,趙雅占股份60%,認繳出資30萬元,李佳占股份40%,認繳出資20萬元,二人尚未實際出資。這個需要做會計憑證嗎?要做的話具體怎么寫會計科目
請問我司有的業(yè)務是校園的平臺信息,就是別人使用我公司的平臺(類似服務器之類的),和人員的管理服務(平臺信息管理等),像這種收入,成本怎么算呢?
老師 怎么在沒發(fā)登錄電子稅務局情況下,想知道對方發(fā)票是否認證 怎么查 有辦法嗎
外面請人過來拆裝機器設備,工資由我司發(fā)放,可以按工資薪金申報個稅嗎
老師,有一批貨我們退給了商家,本來應該退款1萬,但是商家扣了一個費用,100,實際退回9900,這樣怎么沖應付呢
以家庭承包方式承包農(nóng)村集體土地,用來建充電樁需要交些什么稅
老師,貨款總價15萬,支付了10萬,貨已發(fā),但是還沒開票,今天這個月最后一天了,這筆賬該怎么做呢,麻煩幫寫一下詳細分錄
出口貿(mào)易開具銷售發(fā)票,發(fā)票備注欄里的外幣金額是成交價還是FOB價,交易方式是Cif
老師:處置固定資產(chǎn)會計分錄怎么做呀?(因為當時買時沒入賬,但確實是落戶到本企業(yè)了,時間久了金額也不確定了,也沒提過折舊。
老師你好,公司舊設備賣了,對方以收廢品回收,不開發(fā)票,1、這臺設備本月不用計提折舊吧;2、沒有發(fā)票,收到現(xiàn)金,這個怎么做帳 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
不是,是別的公司借我們的電用,付我們電費
該電費你們公司承擔:直接計入相關費用科目?
那借電的這個公司付給我們的錢計入什么科目呢
同學你好 你們開發(fā)票給他們嗎
不開,開不了
那你這個做代收代付的就可以
可是供電公司只會給我們開發(fā)票呀,不會給借電那個公司開發(fā)票
同學你好 你們要開給另外那個公司哦