你好;? ?借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款?
如何在2020年把2019年的管理費用調(diào)整到2019年的其他應付款里,當年調(diào)整應該是借:管理費用-XX 紅字負數(shù),借:其他應付款-XX 正數(shù),可是跨年應該如何調(diào)整?
去年本該是銷售費用,錯記成其他應收款,本年度如何調(diào)整?
以前年度記賬有誤,請問本年度如何調(diào)整:?20年錯記,借:管理費用-工會費42000,貸:其他應付款-工會42000,正確應為:借:管理費用-工會費4200,貸:其他應付款-工會4200,請問本年度如何調(diào)整?
如何用以前年度盈余調(diào)整來做分錄?比如去年我收到其他應付款10萬,今年要把其他應付款調(diào)整為收入,用以前盈余調(diào)整怎么做分錄
20年應該計入其他應收款,錯記成管理費用,已跨年怎么調(diào)整?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
沒有以前年度損益,直接計入未分配利潤即可吧?
你好; 是的;直接用這個科目?
謝謝老師
不客氣的; 希望能幫到你??