你好; 貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)會(huì)開(kāi)票給你嗎 ???
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下如果十月份收到了一批原材料,但是我們十月份既沒(méi)付款,對(duì)方也沒(méi)給我們發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬,入賬金額也不知道價(jià)格怎么辦
老師好,問(wèn)一下我年底入庫(kù)了一批材料沒(méi)有暫估,今天一月份來(lái)票了,我做到原材料里,但是和我們實(shí)際的入庫(kù)數(shù)有差異,請(qǐng)問(wèn)我用分錄怎樣做才能把原材料做平?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們買(mǎi)了一批材料用承兌付款,對(duì)方扣了貼息費(fèi)用,給我們開(kāi)的原材料發(fā)票,做賬后和我們實(shí)際入庫(kù)數(shù)不符,請(qǐng)問(wèn)該怎么辦好?
老師好,我們是建材公司,自己購(gòu)買(mǎi)原材料給第三方加工,幫對(duì)方墊付的電費(fèi),是我們公司公賬扣的,開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)墊付電費(fèi),我們?nèi)肫渌麘?yīng)收款?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫(xiě)分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷(xiāo)售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫(xiě)出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開(kāi)戶(hù)許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫(xiě)呀?
籌建期建廠(chǎng)房買(mǎi)的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷(xiāo)人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專(zhuān)用發(fā)票要抵扣的話(huà),應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
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沒(méi)有開(kāi)票,供應(yīng)商給我們把這塊錢(qián)開(kāi)成原材料了
你好; 那你就? ?把這個(gè)付款的總額來(lái)做原材料去? ?