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老師好,問一下我年底入庫(kù)了一批材料沒有暫估,今天一月份來票了,我做到原材料里,但是和我們實(shí)際的入庫(kù)數(shù)有差異,請(qǐng)問我用分錄怎樣做才能把原材料做平?

2023-03-29 14:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 14:47

先做相反的分錄,再做有票的分錄

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快賬用戶6973 追問 2023-03-29 14:51

年前沒有暫估,沒法做相反分錄

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齊紅老師 解答 2023-03-29 14:59

那按發(fā)票金額與數(shù)量做分錄

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先做相反的分錄,再做有票的分錄
2023-03-29
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-04-13
你好 不調(diào)整到可以抵扣。
2021-04-07
直接在2020年調(diào)賬處理,由于入庫(kù)的成本減少了,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)增加利潤(rùn),前期少交了企業(yè)所得稅,因此需要沖銷后,將利潤(rùn)增加回來,在本年度補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
2021-01-15
你好,具體是怎么錯(cuò)了,你現(xiàn)在想調(diào)整成什么?
2021-03-12
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