這個和單位的生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)嗎?要是有關(guān)可以計入職工教育經(jīng)費。
老師,你好,我是五金制,進項發(fā)票有一張是加工服務(wù)費,請問我怎么做分錄,謝謝
老師您好,我是物業(yè)公司的帳,請問非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費怎么做賬,這應(yīng)該是消費培訓(xùn)
老師,請問公司是做編程培訓(xùn)的,類似加盟公司開過來的非學(xué)歷教育服務(wù)費發(fā)票 分錄要怎么做呢?
老師,請問公司是做編程培訓(xùn)的,類似加盟總公司開過來的非學(xué)歷教育服務(wù)費電子普票 分錄要怎么做呢?
老師您好!請問 老板拿來一張19700元的發(fā)票是:非學(xué)歷教育服務(wù)*服務(wù)費 我應(yīng)該怎么寫分錄?謝謝!
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應(yīng)收款科目的 會計分錄可以分享下嗎。 其他應(yīng)付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業(yè)保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務(wù)局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應(yīng)成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進行預(yù)繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項報告報驗登記呢,哪個更好呢?還請老師指點
公司銷售購進的農(nóng)貿(mào)市場的攤位費怎么做賬,要繳納那些稅款
應(yīng)該是老板個人的
個人的就計入福利費吧,管理費用福利費。
老師,需要繳納個稅嗎?還有企業(yè)所得稅可以扣除嗎?
需要繳納個人所得稅并入工資一起計算,超過工資總額14%部分需要匯算清繳納稅調(diào)整。
好的,謝謝老師!
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?