你好,這個(gè)是退付手續(xù)費(fèi)核對(duì),這個(gè)是可以退回你的繳納的個(gè)稅乘以2%的手續(xù)費(fèi)了, 你說的六月底這一個(gè)是個(gè)人所得稅的匯算清繳 不一個(gè)事
老師,麻煩問下這個(gè)一般借款的加權(quán)數(shù)有點(diǎn)不理解?19年3月1號(hào)到6月30號(hào)停工了,付款日期又是19年3月31號(hào),答案上的數(shù)也不對(duì)。不曉得那個(gè)是對(duì)那個(gè)是錯(cuò)了?
這個(gè)提示是什么意思,工商年報(bào)不是6月30號(hào)之前嗎?
老師,不是說個(gè)稅是到6月30號(hào)么?怎么又變成3月30號(hào)了?這個(gè)短信是什么意思?
老師你好,請(qǐng)問個(gè)體戶核定征收,這個(gè)核定期止只到6月30號(hào),這個(gè)是什么意思,需要處理嗎
4月才成立的企業(yè),這月要報(bào)企業(yè)所得稅,是看6月30號(hào)的財(cái)務(wù)報(bào)表來報(bào)的吧?4月到6月不需要合并什么的6月份截止6月30號(hào)的就能用吧?老師
排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯(cuò)誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對(duì)象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)申報(bào)表表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對(duì)成功了的呢?這和我們的第一次申報(bào)退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請(qǐng)問廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒有走公帳發(fā)工資的情況
國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)(ASOne)收付匯日期查詢?nèi)掌跁r(shí)間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊(cè)的個(gè)體工商戶,但是一直沒去稅務(wù)登記,這個(gè)需要報(bào)稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬,然后經(jīng)理又把錢轉(zhuǎn)給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個(gè)錢在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
自然人電子扣繳端只有用企業(yè)的稅號(hào)進(jìn)入呀!沒有用個(gè)人賬號(hào)登錄的,Web端是什么,在哪里?
對(duì)的,是的 https://etax.chinatax.gov.cn/?dmnHafHu=vMD.zqlqEoMfOHrQFxH8CYKV6NK9umZZ92m.DTJPrUFxPOMn1otpEW8eyW1q7dY89yKwUBTqEgCqaGoH6FQXjxmLJuPo8MRv 這個(gè)就是的
全年不超過12萬元,那假設(shè)我去年的收入是11萬元,是不是就不用補(bǔ)稅?那這和一年生計(jì)費(fèi)6萬元不是矛盾么?一個(gè)說超過六萬的要交稅,一個(gè)說超過十二萬的才要交稅
你好,這個(gè)是和兩處工資的,人家兩處工資合并到一塊兒,在其中的一處已經(jīng)預(yù)繳了,就不需要補(bǔ)稅了。你如果只有一處工資的話,累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬,你肯定剩余的那些都交了稅款。