你好? 是的 沒有稅率要求可以多認證不交稅?
老師請問下 公司是電子商務企業(yè),小規(guī)模納稅人,11月剛成立的,兩個月時間從電商平臺提取了31萬到公戶上,企業(yè)不開票,這個31萬是不是一定要確認收入?按照無票收入申報增值稅?企業(yè)不想交,想控制在30萬免稅范圍內(nèi) 因為不下心多提了一點,這個如何處理?
老師好,我家一般納稅人,上個月開業(yè)的辦的稅務登記,八月有進項發(fā)票,這幾張發(fā)票進貨的用作樣機了,我家賣廚具,主要是進入商場,9月開出了一張專票,賣了一套5000多,老師請問我用把進項都認證了嗎?一般納稅人的按稅負交增值稅嗎?按多少稅負???像剛開業(yè)老板費用大,不按稅負交有后果嗎?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
你好請問付工程款,對方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權(quán)證明嗎
老師 我們酒店業(yè)務,洗滌費打九折,八月份洗滌費包括損壞的布草費用一共是21678,這筆業(yè)務應該怎么做賬?
老師,就是500元以下的零星支出可以不開發(fā)票做成本費用,然后我公司有很多筆500元以下的零星支出,都可以做成本費用嗎
老師我們有一輛車轉(zhuǎn)給員工,現(xiàn)在讓員工租給我們,可行,是不是寫個手續(xù)就可以了,每個月給500元協(xié)議,然后車輛的保險油費發(fā)票我們都可以用了吧
老師對方公司給我公司介紹客戶給對方傭金1萬這個入什么費用里,匯算清繳扣除比例按多少扣除
郭老師,我們轉(zhuǎn)股,未分配利潤180萬,實收資本100萬,股東a轉(zhuǎn)給新股東20%,我們要繳什么稅,怎么算
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認彌補虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計,但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學,想問問在小城鎮(zhèn)財務人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入啊?
老師,你沒明白我的意思,我是說剛成立的公司我還是交點增值稅好,還是不交好,剛成立二個月?
這個看您稅務局要求。沒有要求您可以不交稅,因為您進項足夠多。