你好? 是的 沒有稅率要求可以多認(rèn)證不交稅?
老師請問下 公司是電子商務(wù)企業(yè),小規(guī)模納稅人,11月剛成立的,兩個月時間從電商平臺提取了31萬到公戶上,企業(yè)不開票,這個31萬是不是一定要確認(rèn)收入?按照無票收入申報增值稅?企業(yè)不想交,想控制在30萬免稅范圍內(nèi) 因為不下心多提了一點,這個如何處理?
老師好,我家一般納稅人,上個月開業(yè)的辦的稅務(wù)登記,八月有進項發(fā)票,這幾張發(fā)票進貨的用作樣機了,我家賣廚具,主要是進入商場,9月開出了一張專票,賣了一套5000多,老師請問我用把進項都認(rèn)證了嗎?一般納稅人的按稅負(fù)交增值稅嗎?按多少稅負(fù)???像剛開業(yè)老板費用大,不按稅負(fù)交有后果嗎?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點多,請老師耐心解答
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
老師,你沒明白我的意思,我是說剛成立的公司我還是交點增值稅好,還是不交好,剛成立二個月?
這個看您稅務(wù)局要求。沒有要求您可以不交稅,因為您進項足夠多。