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你好,調(diào)增的未分配利潤(rùn)匯交時(shí)填在納稅整表的哪一行?

2023-03-29 08:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 08:04

如果是沒有發(fā)票的,你可以填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面。

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齊紅老師 解答 2023-03-29 08:04

如果是你虛增的業(yè)務(wù),可以填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,在這里面有一個(gè)與收入無關(guān)的支出。

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如果是沒有發(fā)票的,你可以填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面。
2023-03-29
你好,具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。
2023-04-02
您好,不填寫,需要更正以前年度納稅申報(bào)表
2022-03-23
你好,未分配利潤(rùn)之前是虧損的,現(xiàn)在調(diào)整后是33.2萬盈利了,這種情況是需要繳納所得稅的?
2022-03-05
同學(xué)你好 多計(jì)提的納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增
2021-05-28
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