您好,是需要直接23年更正就行
老師企業(yè)被查有一筆19年收入調(diào)增,需要補交企業(yè)所得稅,這樣只改企業(yè)所得稅匯算清繳主報表,與年報利潤表就可以是吧?資產(chǎn)負債表不需要改動是吧?
老師 我司是賣機臺的,22年11月份簽的合同,準備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個成本是暫估的,因為我們還沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
22年出售固定資產(chǎn)誤記為收入,23年做22年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做?主報表要不要減少收入?23年需要做記賬憑證調(diào)賬嗎? 23年3月查出22年8月出售固定資產(chǎn)誤記為: 借:應(yīng)收賬款 貨:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 主營業(yè)務(wù)收入
老師,23年查到22年出售固定資產(chǎn)錯記為收入,企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)減收入嗎?主表收入要改嗎?還是只要在23年做錯賬更正就可以了。
老師我想問一一下,我現(xiàn)在要更正22年企業(yè)所得稅江算清繳表,因為我們要補22年每個月的利息收入,一次性補在2023年12月份,現(xiàn)在有一個情況更正22年的江算清繳企業(yè)所得稅表,收入返回去后資產(chǎn)總額超過5000萬了,22年匯算清繳能享受小微企業(yè)嗎?
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進研發(fā)費用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個課程
同一批貨物可以兩個報關(guān)單嗎,同個客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進賬可以一直零申報嗎
初級證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級嗎
多年未從事會計,知識全忘了,能直接學(xué)中級嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會計處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級群,怎么找不到呢
老師,請問企業(yè)所得稅稅負怎么倒推要做多少成本,多少費用呢?
好的,謝謝老師!
?不客氣的,理解了就好