你好; 借銷售費(fèi)用- 保險(xiǎn)費(fèi);貸銀行存款 ;? ? ?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
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老師,這個(gè)費(fèi)用需要攤銷嘛?我這個(gè)費(fèi)用是不是先做暫估,等專票到了,紅沖分錄,再做以下分錄: 借:銷售費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 分錄是這樣做嘛?
你好;? 金額不大; 不用分?jǐn)偟?;如果金額大; 建議分?jǐn)傁碌?
好的,謝謝老師,還麻煩老師幫我看一下上面收到專票的分錄對(duì)不對(duì)
你好;? 對(duì)的;分錄是一次性做的話; 分錄對(duì)的??
老師您好,公司屬于租賃業(yè)(一般納稅人),自己購(gòu)買建筑機(jī)械設(shè)備用于出租。單價(jià)5-20萬(wàn)一臺(tái),進(jìn)行賬務(wù)處理的時(shí)候,已收到機(jī)械設(shè)備但未付款未收到發(fā)票,目前會(huì)計(jì)分錄是按照以下方式做的: ① 借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 那我還需要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面么? ② 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸固定資產(chǎn)-暫估 感覺看的東西太雜了,不知道要不要處理②這個(gè)步驟,還是說(shuō)只要①這個(gè)分錄就可以了?
① 借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 做這筆即可; 到時(shí)記得次月折舊;記入成本去(如果開始租賃出去了 )
老師你好: 1、目前折舊是全部做到銷售費(fèi)用里面的折舊費(fèi)了,因?yàn)檫@批設(shè)備是銷售需要做業(yè)務(wù)出租出去的。 2、出租的話,成本的話我如何確定了?大概要半年之后才付第一批設(shè)備(100臺(tái))的首付款,那我成本是也只能暫估嗎?
你好; 你這個(gè)不是要出租嗎; 出租期間記入成本 ;? 沒有出租的時(shí)候記入管理費(fèi)用去; 2. 按租期來(lái)確定成本哈?