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公司購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品,作為贈(zèng)品,贈(zèng)給客戶(hù),賬務(wù)如何處理,需要繳稅嘛

2023-03-28 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 17:15

你好,您的發(fā)票是怎樣開(kāi)的?

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快賬用戶(hù)8985 追問(wèn) 2023-03-28 17:18

是這樣的,我們從供應(yīng)商那邊購(gòu)入商品。購(gòu)買(mǎi)我們產(chǎn)品的,我們會(huì)送贈(zèng)品,這個(gè)贈(zèng)品,我們想要如何處理

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:21

贈(zèng)送的,我建議你開(kāi)票時(shí)開(kāi)在同一張發(fā)票上,單獨(dú)用一行復(fù)數(shù)體現(xiàn),這樣就是按照價(jià)稅合計(jì)的銷(xiāo)售額。來(lái)計(jì)算增值稅。

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快賬用戶(hù)8985 追問(wèn) 2023-03-28 17:22

比如我銷(xiāo)售的這個(gè)產(chǎn)品是100元,贈(zèng)送的產(chǎn)品是10元,那我最終申報(bào)的金額是90元還是110元呢

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:24

像我這樣處理,就是按90來(lái)申報(bào)增值稅。

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快賬用戶(hù)8985 追問(wèn) 2023-03-28 17:25

但是客戶(hù)是付給我們100元呀

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:33

那你實(shí)際證書(shū)是多少證書(shū)?要是110,然后再贈(zèng)送十,那就是100。

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:33

我打錯(cuò)字了,那個(gè)證書(shū)是正數(shù)。

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快賬用戶(hù)8985 追問(wèn) 2023-03-28 17:36

那你這種是屬于折扣呀,折扣的話(huà),贈(zèng)品名稱(chēng)也開(kāi)不了呀,只能選擇主體開(kāi)

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:42

贈(zèng)送的單獨(dú)開(kāi)一行負(fù)數(shù)就按正負(fù)相加的金額來(lái)確認(rèn)收入交稅。

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你好,您的發(fā)票是怎樣開(kāi)的?
2023-03-28
視同銷(xiāo)售處理,需要繳納
2023-03-28
公司購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶(hù)的賬務(wù)處理如下: 一、購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品時(shí) 如果取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票且符合抵扣條件: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 如果取得普通發(fā)票或不符合抵扣條件: 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款等 二、贈(zèng)送客戶(hù)時(shí) 確認(rèn)視同銷(xiāo)售: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用等(按公允價(jià)值計(jì)量) 貸:庫(kù)存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額一般按照公允價(jià)值乘以適用稅率計(jì)算。如果購(gòu)買(mǎi)的是農(nóng)產(chǎn)品且是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中直接購(gòu)入的,可能按照買(mǎi)價(jià)乘以扣除率(一般為 9%)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,而視同銷(xiāo)售時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅額可能按照購(gòu)買(mǎi)價(jià)乘以扣除率加上購(gòu)買(mǎi)價(jià)乘以扣除率乘以扣除率(如購(gòu)買(mǎi)價(jià) ×9% %2B 購(gòu)買(mǎi)價(jià) ×9%× 扣除率,扣除率一般為 1%)計(jì)算,具體要根據(jù)實(shí)際情況確定
2024-09-20
你好 是的 價(jià)值大的 需要你們代扣代繳個(gè)稅的 。 借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2020-10-06
同學(xué)你好 計(jì)入招待費(fèi)
2022-08-24
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