你好,建議不要直接做成本,可以做成費(fèi)用。
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)下公司買車掛在公司名下,但是車是貸款買的,貸款是以法人名義貸款的,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在每個(gè)月還車貸可不可以從公司轉(zhuǎn)錢到法人去還車貸的嗎?應(yīng)該怎樣操作
公司名字購(gòu)買的汽車每個(gè)月的車貸,可以公轉(zhuǎn)私到公司法人賬戶備注汽車貸款轉(zhuǎn)出嗎?
公司買車,用公司法人名義貸款買車,發(fā)票開的是公司抬頭,公司每個(gè)月要轉(zhuǎn)車貸的錢到法人個(gè)人賬上去給他還款車貸,請(qǐng)問(wèn)每月轉(zhuǎn)款給法人去還車貸怎么做賬呢
用公司名義買車,法人用他個(gè)人賬戶每個(gè)月還車貸。這部分可以入成本不
公司名下的汽車,法人每月需要還貸款,可以做成本?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東投資一家公司100萬(wàn),公司一直虧損,撤資時(shí)只拿回80萬(wàn),是不是不用交個(gè)人所得稅
請(qǐng)問(wèn)股東權(quán)益是什么意思
你好老師,進(jìn)項(xiàng)是52580.08,銷項(xiàng)是211434.58,本月需繳納19353.64元增值稅,怎么做分錄,謝謝
前期余留下來(lái)的庫(kù)存要怎么銷掉呢?生豬商貿(mào)企業(yè),實(shí)際每月進(jìn)多少出多少,這個(gè)庫(kù)存要怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板行賄也是職務(wù)犯罪嗎
你好 老師 求這道題的分錄
老師第三題問(wèn)增加的機(jī)會(huì)成本,應(yīng)該是50000*100*20%,書中答案計(jì)算是增加后的機(jī)會(huì)成本50000*(1+20%)*100 是不是錯(cuò)了,我用紅筆做了標(biāo)記。麻煩老師解答
甲向乙借款200萬(wàn)元,期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止,丙為保證人。2019年6月5日,甲向乙追加借款100萬(wàn)元,雙方約定全部借款于2020年12月31日清償。丙對(duì)甲向乙追加借款與首期借款期限延長(zhǎng)之事不知情。根據(jù)合同法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于丙的保證責(zé)任的表述中,正確的是保證責(zé)任范圍是200萬(wàn)元,期限至2019年12月31日,老師為什么這個(gè)不對(duì)“保證責(zé)任范圍是200萬(wàn)元,期限至2020年12月31日 ”題目是一般保證,不值錢,時(shí)間就是2020年1月-6月30日的保證,我選擇了我引號(hào)里面的,不知道為什么不對(duì)
老師 在銀行開了 500萬(wàn) 匯票給供應(yīng)商 怎么做分錄 保證金 100萬(wàn) 開承兌的手續(xù)費(fèi) 2500元 不知道怎么做
老師,我是做生鮮的,因?yàn)槭卟朔N類太多了,采購(gòu)蔬菜我用的是用庫(kù)存商品,月底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.用的庫(kù)存商品對(duì)嗎?但是實(shí)際的貨沒(méi)有賣完,種類太多了我沒(méi)有弄出庫(kù),要怎么做啊
費(fèi)用的話不說(shuō)要有發(fā)票嗎
你好,您這個(gè)車的發(fā)票應(yīng)該是有吧?這個(gè)應(yīng)該算公司的固定資產(chǎn),然后計(jì)提折折舊的。
是有發(fā)票,在22年買的時(shí)候入了固定資產(chǎn)了
入固定資產(chǎn)的時(shí)候要每月計(jì)提折舊,您還貸款,應(yīng)該之前有掛。其他應(yīng)付款吧,沖其他應(yīng)付款就可以。
這個(gè)車入賬的那個(gè)金額只是這個(gè)車的首付,每個(gè)月法人還得還銀行貸款,這筆貸款可以做費(fèi)用?
之前是這樣做的,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金。貸:應(yīng)付賬款-汽車銷售公司,其他應(yīng)付款-法人
現(xiàn)在付款就是 借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款
這樣做的話 就是跟成本、費(fèi)用沒(méi)有關(guān)系吧?
這費(fèi)用或者成本是通過(guò)折舊計(jì)入費(fèi)用或者成本,不是咱們付款的時(shí)候直接做費(fèi)用成本
懂了,那分期付款的金額,是要加上區(qū)固定資產(chǎn)的原值嗎
是的,要算固定資產(chǎn)的原值的哦
就是每次轉(zhuǎn)給法人付一次的車款前 就要對(duì)應(yīng)增加固定資產(chǎn)的原值對(duì)吧?
不是的,是您剛購(gòu)車的時(shí)候就要計(jì)算固定資產(chǎn)的全部原值
這樣 購(gòu)車的時(shí)候之前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)入
那就得做調(diào)整分錄增加固定資產(chǎn)原值并且對(duì)該計(jì)提的折舊計(jì)算并攤銷
這個(gè)分錄的話要怎么做
借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款 同時(shí)不提對(duì)應(yīng)的折舊 以前年度的:借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 本年的 借費(fèi)用貸累計(jì)折舊