你好? 是的? 0申報(bào)的是這樣的呢?
老師 您好。我們公司是20年12月才開始運(yùn)營,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,資產(chǎn)目前是零 這個期初數(shù)據(jù)是零 申報(bào)表不能提交,顯示期初數(shù)據(jù)要大于零 現(xiàn)在這個怎么申報(bào)?
老師你好!請教一下,在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不同,需要更正申報(bào)嗎?
你好老師、之前一直是零申報(bào)、現(xiàn)在需要報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳顯示年度申報(bào)主表數(shù)據(jù)為零、
你好,我做匯算清繳之前提示要申報(bào)年度報(bào)表,我這個年度報(bào)表是報(bào)匯算清繳調(diào)整前的數(shù)據(jù)還是報(bào)調(diào)整后的數(shù)據(jù)呀?我這年報(bào)能和預(yù)繳季度所得稅的時(shí)候提交的報(bào)表不一致嗎?
老師,實(shí)際上從第二季度開始是有數(shù)據(jù)的,但是前面三個季度企業(yè)所得稅都做了零申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)第四季度的,我可不可以繼續(xù)零申報(bào),等做所得稅年度 匯算清繳的時(shí)候再按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)呢
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師