你好 借? 應(yīng)付,4貸未分配利潤 4 借 未分配利潤? 4貸應(yīng)付4?
老師:2022年12月份管理員工工資多計提了300元,現(xiàn)在2023年了,怎么調(diào)整??!具體分錄是什么?我公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022年暫估的分錄暫估的分錄借主營業(yè)務(wù)成本2萬,貸應(yīng)付賬款暫估2萬;2023年發(fā)票來了5千,現(xiàn)在分錄怎么寫?求分錄小企業(yè)會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)則:如果2022年暫估費12萬 等到23年2月取得發(fā)票實際計算金額13萬 在23年2月怎么做賬?
2022年12月份暫估了成本6萬元,2023年3月回票4萬元 使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 現(xiàn)在怎么做賬呢?
老師 這幾天準(zhǔn)備做匯算清繳時 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫存商品入賬 19萬元,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到現(xiàn)在都沒有發(fā)票沒有沖回,如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時已經(jīng)預(yù)交過所得稅了 ,并且2023年已經(jīng)做了3個的賬務(wù)了 年初數(shù)也要變,問怎么處理最好!
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個稅計算公式
老師,我上個月的時候進項稅留底了,就是銷項是40645.12元,進項是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機,舊抵3萬,新28萬,實付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運費1900,銀行手續(xù)費45,一共26195,我們報關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運費,包裝手續(xù)費都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號填寫?
老師,實收資本_(某某人名字),可以這種不
沒看明白
這兩個分錄都做?
先把收回來,發(fā)票對應(yīng)的部分紅沖,然后按發(fā)票做一筆,不就是兩筆分錄嗎?因為你說了是小準(zhǔn)則,所以用這個科目。
好的,謝謝!
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!