你好; 你之前開票怎么做分錄的; 只是做了收款的分類嗎?
老師 這個(gè)是我們供應(yīng)商6月給我們開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 當(dāng)時(shí)1月份我已經(jīng)進(jìn)庫(kù)存了 沖預(yù)付賬款貸方 現(xiàn)在我收到這個(gè)發(fā)票我怎樣做賬分錄
您好老師,我們房地產(chǎn)公司當(dāng)時(shí)測(cè)繪費(fèi)打的時(shí)候個(gè)人卡打錢了,當(dāng)時(shí)我進(jìn)入 借:預(yù)付賬款—個(gè)人姓名—2000元 貸:銀行存款—2000元 現(xiàn)在對(duì)方公司名義開增值稅發(fā)票了,我怎么分錄正確的
老師,我想問問,我當(dāng)時(shí)買東西的時(shí)候先從公賬付的款,付了款之后當(dāng)時(shí)還沒開發(fā)票,過了兩個(gè)月才收到發(fā)票,我當(dāng)時(shí)買的時(shí)候做的分錄借:費(fèi)用貸:銀行存款 那下個(gè)月來發(fā)票的時(shí)候,我怎么做分錄了?
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個(gè)點(diǎn),當(dāng)時(shí)錢當(dāng)月到賬了,我做的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 22年10月開了一張發(fā)票 當(dāng)時(shí)已做賬 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 當(dāng)時(shí)發(fā)票開的是兩個(gè)人的名字 這個(gè)月做了換票 把當(dāng)時(shí)兩個(gè)人名的發(fā)票收回 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 又換了一個(gè)人名字的發(fā)票 請(qǐng)問老師 這樣分錄應(yīng)該怎樣做 老師
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
個(gè)體工商戶工商年報(bào)中的資金數(shù)額怎么填?
老師,我們公司2024年補(bǔ)繳了2021——2023年稅費(fèi),并產(chǎn)生了滯納金365408.14,那這個(gè)滯納金要體現(xiàn)在2024年企業(yè)所得稅年度報(bào)表納稅調(diào)整里嗎?
老師:24年有出售固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理2萬,售價(jià)10萬,賺8萬。這個(gè)需要填寫A105090表嗎!需要的話資產(chǎn)損失那填多少數(shù)字?
是的 當(dāng)時(shí)只做了收款的分錄 因?yàn)槭瞧诜?做的預(yù)售 老師 這種換票的分錄怎么做呢
你好;? ?開出去了 ; 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 預(yù)繳增值稅 ;按這個(gè)來 做;? 繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)- 預(yù)繳增值稅 ;貸銀行存款?