您好,這個(gè)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
老師,對(duì)于已經(jīng)預(yù)付了賬款,材料也收了,但是對(duì)方公司已注銷(xiāo) 沒(méi)法開(kāi)票的,賬上怎么處理
請(qǐng)問(wèn)付給對(duì)方的款項(xiàng)后,沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方注銷(xiāo)公司了,我們的賬怎么處理?
應(yīng)付賬款因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票,一直掛在借方?,F(xiàn)在年底了應(yīng)該怎么處理?(對(duì)方公司已注銷(xiāo),應(yīng)該沒(méi)法補(bǔ)開(kāi)票了。)
老師,我們公司預(yù)付了貨款,還有部分發(fā)票沒(méi)有收到,對(duì)方聯(lián)系不上了,怎么處理
老師好,公司需要注銷(xiāo),預(yù)付賬款有余額,貨已發(fā)出,發(fā)票沒(méi)辦法取得,對(duì)方公司已注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工后將開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開(kāi)發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本