你好; 那你貨物收到了嗎? 意思付款了。 你們發(fā)票沒有收到 ;但是貨物收到了嗎? ?
老師,我們公司19年6月開出一張發(fā)票 至今沒收到款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是爛帳了,錢沒收到,發(fā)票也不知道對方認(rèn)證沒有,也聯(lián)系不上人,這個(gè)要怎么處理
預(yù)先支付給對方公司貨款,對方公司未開票給我司,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方公司了,請問這筆款怎么處理呢?
老師公司買鍋爐,對方?jīng)]有給開發(fā)票,我們沒有付了一部分款,尾款也不給付了,這種賬務(wù)怎么處理
老師,你好。我們公司以前年度有一些收到的貨款,可是對方不要發(fā)票了,已經(jīng)聯(lián)系不上了,我們要怎么做賬去處理這些貨款?
去年有一筆預(yù)付賬款一直掛著沒處理,現(xiàn)在發(fā)票丟了,對方單位也聯(lián)系不上,怎么處理
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號(hào)填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
嗯嗯,貨物收到了
那你沒有發(fā)票 到時(shí)你匯算調(diào)增即可; 先入賬? ? ?; 匯算銷售調(diào)增??
哦哦,如果以后遇到?jīng)]有收到貨物也沒有收到發(fā)票,這種情況又怎么處理也,
?你好;? 也是按實(shí)際做賬; 借庫存商品? ?進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款;? 銷售了做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
我沒有收到貨物,只是預(yù)付了貨款,也必須要入庫銷售??
那你就壞賬了。 相當(dāng)于你這個(gè)? 貨物沒有收到; 款還支付? 也不退你; 那就是壞賬了。? ?
好的,謝謝您
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評(píng)價(jià)??