借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費、應交增值稅銷項, 借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款,貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費附加稅、 借應交稅費附加稅,貸銀行存款。
房地產(chǎn)公司賣商鋪,后面稅務局認為商鋪價格太低,就調(diào)高了價格,差異部分的金額補交了增值稅,請問,這個增值稅額及對應的附加該如何做賬
老師 我們?nèi)ツ曩u了一個車 被稅務局查出來異常 然后這個月補交了增值稅附加稅 印花水力 做賬需要怎么做呢
去年單位出售了一輛車,今年稅務局查賬認為售價低于市場價,讓補交增值稅及附加,這個補交的增值稅和附加怎么做賬
老師,今年稅務比對公司出售車未申報收入,更正去年增值稅申報表,并補交增值稅附加稅企業(yè)所得稅,滯納金,那我這賬怎么處理?財務報表和利潤表對不上
我們老板有兩個公司,都是小規(guī)模,其中一家公司2018年6月購置了一臺車,價格是10萬,后來到2019年10月,覺得這個車在公司沒多大用處,就在二手車市場辦理了過戶手續(xù),開票價格是10000元,給了他的另一個公司,也沒有交增值稅和過戶費這些車也讓另外一個公司直接用了,現(xiàn)在稅務局系統(tǒng)比對疑點說我們低價出售二手車輛,還讓補交稅款,如果補交是不是只交增值稅就行,這個增值稅怎么計算
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
您好,這個是不是涉及到利潤分配未分配利潤了
借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費附加稅、 借應交稅費附加稅,貸銀行存款。這筆的借方
你好,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。