同學(xué),你好 不是,要補申報
老師,假如去年10月至12月工資計提了到今年匯算清繳前都沒有發(fā)放!個稅也都按每月計提金額報了!1、請問匯算清繳需要調(diào)增這3個月工資對吧, 假如匯算清繳后這幾個月工資又發(fā)了。來年年匯算清繳還需要調(diào)減嗎?
以前年度計提了工資,也報稅了,但是一直沒有發(fā)工資,當(dāng)時匯算清繳的時候也是調(diào)增了,今年又把這些工資發(fā)放了,請問今年匯算清繳的時候可以把這些公司成本算回來嗎?
老師,請問工資計提了,有部分還沒發(fā)放,匯算清繳年報的時候,這部分金額需要調(diào)增嘛
請問老師,匯算清繳時,如果年底有未發(fā)放給員工的工資,是不是要調(diào)增呀
請問老師,年底有未發(fā)放的工資,匯算清繳時調(diào)增了,明年匯算清繳時,我今年調(diào)增的工資,還可以調(diào)減回來嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
21年的工資
同學(xué),你好 嗯,也是補申報
公司的倉庫電費可以開票回來嗎?該倉庫不是增設(shè)經(jīng)營地址
公司的倉庫電費可以開票回來嗎? 可以
那就是開公司抬頭都可以?還有員工宿舍的水電費也可以開公司抬頭吧?。?
同學(xué),你好 公司抬頭就行,可以開公司抬頭
剛才第一個問題:21年的工資,22年5月發(fā)放,那么更正申報,都申報在5月嗎
同學(xué),你好 個稅在5月申報