你好 這個是價外費? 和不動產(chǎn)開在一起的? 稅率是? 9
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,不得開具增值稅專用發(fā)票的有( )。(多選) A一般納稅人從事金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù) B提供旅游服務(wù)選擇差額計稅的納稅人,向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位的住宿費 C小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù) D提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的納稅人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老師為什么B是對的,我知道住宿費可以抵,但你享受了差額計稅,享受優(yōu)惠的,還可以開抵扣的?
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺,假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時開具增值稅專用發(fā)票。下列各項中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項時,以及在租賃期內(nèi)的會計處理正確的有(?。?。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額
老師你好,我公司是小規(guī)模,有租屋出租,固定收取租客水費80元,但是增值稅季報時這80元的發(fā)票讀取不成功,我需要在認(rèn)定那里增加稅費,那個子征稅目是自來水還是什么,我看到我們的開票軟件稅收分類是物業(yè)管理服務(wù),但是增值稅增加時有個子征稅目不知選哪個?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費2237.62元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個發(fā)票是普票,它影響了我財務(wù)報表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額?
老師:您好!我們公司從事不動租賃業(yè)務(wù),由于鋪位需要選位,選定的業(yè)主需要交選位費,這類項不知應(yīng)開具什么內(nèi)容的增值稅發(fā)票?一般納稅人的增值稅率是多少?盼復(fù)!
離職公司后,公司還一直給個人報虛假工資,導(dǎo)致個人所得稅增加,該怎么辦
老師,你看我的想法可對,在2024.12月7報表基礎(chǔ)上,依據(jù)2025年利潤表進(jìn)行推算資產(chǎn)負(fù)債表變動數(shù)據(jù),如
老師,民宿員工一起買菜煮飯吃,費用入賬借管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本
行內(nèi)公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)帳,如何出科目
老師,干了一個月是算工資薪金還是勞務(wù)報酬
老師,我們公司舉行客戶抽獎活動,特等獎設(shè)置一輛車,這個車贈予客戶需要交什么稅費
實收資本需要二級科目嗎?
請問老師出口貨物預(yù)收貨款在5月30日,6月2號出口報關(guān)單,發(fā)票日期是4月10,確認(rèn)收入請問在幾月
個人投資香港公司,香港公司投資大陸公司,后大陸公司投資分紅給香港公司再分給個人,整個環(huán)節(jié)都需要交什么稅,繳稅比例是多少
老師,請問建筑物能用雙倍余額遞減法計提折舊嗎
我們公司同時從事物業(yè)服務(wù),可否開具服務(wù)費發(fā)票?
你好 這個業(yè)務(wù)不是開服務(wù)??