你好,那你需要去修改之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。
22年企業(yè)所得稅匯算清繳后要交稅,年度財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào),可以返回到22年12月計(jì)提要交稅金嗎?要從新申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤(rùn)表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
22年12月計(jì)提所得稅比匯算清繳后的少該如何處理?年報(bào)中的財(cái)務(wù)報(bào)表還是按12月計(jì)提的申報(bào)嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,所得稅匯算財(cái)務(wù)報(bào)表我就按22年審計(jì)調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)可以嗎?之前22年四季度的季報(bào)就不修改了可以嗎?
22年年終匯算清繳需要調(diào)增企業(yè)所得稅。需不需要返回修改22年財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
老師,我在兩個(gè)公司上班,都有申報(bào)個(gè)稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費(fèi)用5000,請(qǐng)問(wèn)自然人扣繳端這個(gè)5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點(diǎn)了下這個(gè)5000沒(méi)反應(yīng)
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X
同一個(gè)員工兩家公司都有工資收入怎么申報(bào)
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說(shuō)沒(méi)有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國(guó)有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
需要的季度預(yù)繳的、年財(cái)務(wù)報(bào)表都需要修改。
季度沒(méi)有預(yù)交,就匯算要交稅,還要修改季度所得稅申報(bào)表?
你好,你不返回去修改,不需要修改的,主要是你要返回去修改的話,你就得修改。
老師,像匯算清繳后要交的稅,可以放到12月計(jì)提嗎
不可以,那時(shí)候你還沒(méi)有發(fā)生,不知道需要交稅。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。