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老師您好,去年12月的印花稅多計提了0.9元,今年怎么沖回,今年繳光的應(yīng)交稅費印花稅多出來0.9元,(計提比實際銀行繳納多0.9元) 我借利潤分配未分配利潤負(fù)0.9,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅0.9可以嗎?

2023-03-27 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-27 20:14

你好 直接沖原來計提 分錄就行了因為金額小? ?

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快賬用戶5149 追問 2023-03-27 20:15

老師都跨年了還行嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 20:15

行呀 重要性原則? ?金額小

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你好 直接沖原來計提 分錄就行了因為金額小? ?
2023-03-27
沖銷去年多計提的印花稅可以這么寫。
2023-07-04
你好 可以這么做的 你可以直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
2021-07-22
是,是借利潤分配貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅,繳納的時候借應(yīng)交印花貸銀行
2025-04-09
你好 貸:利潤分配-未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整
2020-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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