您好,計(jì)算2個(gè)方案現(xiàn)值,取最小的。考試中會(huì)給出系數(shù)計(jì)算的 1.200*(P/A,10%,10)*(1%2B10%) 2.250*(P/A,10%,10)*(P/F,10%,4)
1某公司準(zhǔn)備購(gòu)買一套設(shè)備,有兩種付款方案可控選擇: (1)A方案,從現(xiàn)在起每年年初付款200萬(wàn)元,連續(xù)支付5年共計(jì)1000萬(wàn)元。 (2)B方案,從第6年起,每年年初付款300萬(wàn)元,連續(xù)支付5年,共計(jì)1500萬(wàn)元。 假定利率為10%,該公司應(yīng)選擇哪種付款方式? 1)A方案現(xiàn)值為()萬(wàn)元。 2)B方案現(xiàn)值為( )萬(wàn)元。 3)選擇哪種付款方式?
某公司擬購(gòu)置一處房產(chǎn),房主提出兩種付款方案:(1)從現(xiàn)在起,每年年初支付200萬(wàn)元,連續(xù)付10次,共2000萬(wàn)元。(2)從第5年開始,每年年初支付250萬(wàn)元,連續(xù)支付10次,共2500萬(wàn)元。假設(shè)該公司的資本成本率(即最低報(bào)酬率)為10%,你認(rèn)為該公司應(yīng)選擇哪個(gè)方案?
某公司分期付款購(gòu)房,有兩種方案。甲方案:從現(xiàn)在起,每年年初付款200萬(wàn)元,連續(xù)支付10年,共計(jì)2000萬(wàn)元;乙方案:從第五年起,每年年初付款250萬(wàn)元,連續(xù)支付10年,共計(jì)2500萬(wàn)元。假設(shè)年利率10%,哪個(gè)方案對(duì)公司有利?
1.某公司準(zhǔn)備購(gòu)買一套辦公用房,有兩個(gè)付款方案可供選擇;(1)甲方案:從現(xiàn)在起每年年初付款200萬(wàn)元,連續(xù)支付10年,共計(jì)2000萬(wàn)元;(2)乙方案:從第五年起,每年年初付款250萬(wàn)元,連續(xù)支付10年,共計(jì)2500萬(wàn)元。假定該公司的資金成本為10%,通過計(jì)算說(shuō)明應(yīng)選擇哪個(gè)方案。過程
1.某公司準(zhǔn)備購(gòu)買一套辦公用房,有兩個(gè)付款方案可供選擇;(1)甲方案:從現(xiàn)在起每年年初付款200萬(wàn)元,連續(xù)支付10年,共計(jì)2000萬(wàn)元;(2)乙方案:從第五年起,每年年初付款250萬(wàn)元,連續(xù)支付10年,共計(jì)2500萬(wàn)元。假定該公司的資金成本為10%,通過計(jì)算說(shuō)明應(yīng)選擇哪個(gè)方案。
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
您好!我臨時(shí)有事走開1小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~