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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生成和銷售業(yè)務,2021年5月有關(guān)生成經(jīng)營情況如下:1、以還本銷售方式向乙辦公設備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售額1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設備租賃公司退還全部貨款的80%。2、銷售部員工乘坐飛機到國內(nèi)多地出差取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元,民航發(fā)展基金2000元。3、為慶祝勞動節(jié),將外購的300臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工.4、為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工(書柜成本300元/組,成本利潤率10%)。5、將自產(chǎn)的200張會議桌交付丙家具商城代銷(不含稅單價800元)6、將購進的3臺數(shù)控開料機床作為投資提供給丁家具工廠(同類機床不含稅市場單價15000元)。已知增值稅稅率13%,購進航空旅客運輸服務為9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當月扣除。要求:根據(jù)上述資料,計算甲公司5月應納增值稅稅額。

2023-03-27 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 16:43

業(yè)務1銷項稅額的計算是 1695000/(1+13%)*13%=195000

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-27 16:43

業(yè)務2銷項稅額的計算是 87200/(1+9%)*9%=7200

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-27 16:44

業(yè)務3空調(diào)的外購金額是多少

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業(yè)務1銷項稅額的計算是 1695000/(1+13%)*13%=195000
2023-03-27
你好同學,明天回復您
2023-03-12
同學 你好 很高興為你解答 (1)銷售辦公桌得增值稅銷項額=1695000/1.13*0.13=195000(元) (2)上列甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣進項稅額=87200/1.09*9%=7200(元)
2024-07-05
計算本月銷項稅額=90400/1.13*0.13=10400 計算本月準予抵扣進項稅額=(3170%2B100)/1.09*0.09%2B2340=2610 本月應納增值稅額=10400-2610=7790
2022-12-11
同學你好 1、銷項稅額=90400/1.13*13%=10400 2、準予抵扣的進項稅額=(3170%2B100)/1.09*9%%2B2340=2610 3、應納增值稅=10400-2610=7790
2022-12-06
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